三公经费及公务卡自查报告(汇总13篇)

时间:2023-11-28 18:43:57 作者:MJ笔神

自查报告是一个对过去进行反思和未来进行规划的有效工具。最后,希望大家能够充分利用以下提供的自查报告范文,积累写作经验,提高自身的写作能力。

三公经费及公务卡自查报告

根据区纪委等部门《关于加强“三公经费”管理及监督检查的实施方案》要求,我中心对2016年上半年“三公经费”的管理使用和公务卡制度执行情况进行了自查,现将具体情况汇报如下:

一、加强领导,建立专项检查机制

根据区有关规定,我中心成立了以主任为组长、副主任为副组长、两个科室为成员的专项工作领导小组,从制度上对本单位“三公经费”支出和公务卡进行规范。

二、狠抓落实,严控各种支出

(一)“三公”经费支出情况

1.因公外出学习考察。上半年我中心没有外出学习考察事项发生,此项费用不存在。

2.公车用车费。中心2016年有公务用车1辆。中心对公车运行费用实行定点维修、定点加油。经查,在公车管理及专项治理中,中心如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为;不存在利用职权向企业或下属单位调换、借用、租用汽车行为。

3.公务接待费用。我中心严格按程序和规定标准控制支出,公务接待费用报销时必须同时有主任和副主任共同签署的发票单据,财政才予以报销。经查,中心上半年不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。

(二)公务卡制度执行情况

本单位的公务卡尚在申领当中。

三、完善监管,防控共建长效机制

根据自查结果,中心对严格“三公”支出管理,提出了几项强化措施。

三是全力推行无纸化办公,减少纸张使用;

四是控制公务接待费用。严格控制接待标准;

六是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范批报手续,实行“一支笔”审批和财务公开制度。

三公经费自查报告

按照深圳市福田区财政局文件《关于印发福田区整治“三公”经费严禁超预算或无预算安排支出工作方案的通知》(福财〔xx〕10)要求,我校对xx年全年“三公”经费执行情况进行了自查.现将具体情况汇报如下:

我校成立了以xx校长为组长,xx、xx、xx、xx副校长为副组长,xx、xx、xx为组员的“三公”经费管控小组,进一步规范了学校《公务接待管理办法》和《公务用车管理办法》等各项规章制度,对学校“三公”经费使用进行规范化管理,确保“三公”各项要求落到实处。

我校xx年会议费决算数为0.26万元,公务接待费决算数为1.85万元,出国(境)费用为0,公务车购置为0,公务用车运行维护费决算数为16.19万元,总计三公经费支出18.3万元,仅占当年全校公务总支出的1.18%。

根据自查结果,我校三公经费xx年无超标或浪费情况。

我们将进一步规范强化对“三公”经费的支出管理,具体有如下工作措施:

一是提高各部门工作效能。增强行政成本意识,努力提高执行力,超前计划,按时保质完成各项工作任务。

二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模,尽量利用单位会议室,简化会议形式。凡出市的会务费均报主管单位批复方能出行。

三是加强对考察及差旅费的管理,严格按区委区政府财务规定标准执行。控制出市参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动。

四是加强对公务车辆的管理。严格规范和控制公务用车修理、用油等行为,出车前申请部门(人)填写申请单,修理前校车管理人填写修理审批单,并到公务车协议采购定点机构进行修理;非工作时间公务车辆一律停放到校内。

五是控制公务接待费用。严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待,严格控制接待标准。

六是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范批报手续,实行“校长一支笔”审批和财务公开制度。每季公务支出报表在全校公示。

三公经费自查报告

根据市纪委、市委组织部《20xx全市领导干部廉洁自律工作实施意见》要求,我镇对20xx年上半年公务接待费、公款出境费用、公车购置及运行费进行自查,现将具体情况汇报如下:

根据市有关规定,我镇成立了以党委书记王道峰为组长、纪委书记刘同贺为副组长、其他班子成员和部门主管为成员的"三公"经费管控工作领导小组,专门下发《大庙集镇严格控制"三公"经费的通知》,从制度上对全镇"三公"经费支出进行规范。并多次召开党委专题会议,分析研究自查中发现的镇"三公"经费偏多的情况,要求镇各部门加强协同配合,形成工作合力,建立长效机制,扎实推进"三公"经费专项检查工作的开展。

1、公务接待费用。

我镇年公务接待费预算为10万元,1-6月实际支出52,972元,占全年预算比例52.97%。

我镇对公务接待费用实行集体会签制,事前先由需接待部门的主管向领导请示,报销时必须同时有镇长和纪委书记共同签署的会务接待会签单,财政所才予以报销。我镇严格按程序和规定标准控制支出,经费收入支出情况单独记账、单独结报,每季度在党务政务公开栏进行公示。经查,我镇上半年不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况,占全年预算比例偏高的原因是上半年创文、创卫工作任务重、检查多,公务接待相应增多;加之全镇上下不分节假日倾力工作,加班餐费增多等共同导致。

2、公款出国(境)费用。

上半年我镇没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。

3、公车购置及运行费用。

我镇20xx年车辆购置及运行费用预算为35万元,1-6月实际支出165,941元,占全年预算比例47%。

我镇对公车购置及运行费用实行单列记账,定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度,每季度对燃修费用进行公示,接受监督。其中,今年4月由于遏止私搭乱建的需要,使用区下拨的20万元专项经费购置哈飞双排车一辆,价值40,389元,严格按照控购手续,由区财政局控购办公室发放询价表,取三家中最低价购买。截至目前,该车的16,320元燃修费用均从专项经费中支出。

经查,在公车管理及专项治理中,我镇在自查自纠阶段如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;实行政府采购购置公务用车;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为;不存在利用职权向企业或下属单位调换、借用、租用汽车行为。

4、其他公务费用。

我镇20xx年会议支出预算8万元,1-6月实际支出32,030元,占全年预算40%;通信费用预算6万元,1-6月实际支出23,168元,占全年预算38.61%。其中,4月份召开的镇第九次党代会会务费用,是由镇申请,区财政拨付的党代会专项经费5万元。

根据自查结果,我镇对严格"三公"支出管理,提出了十项强化措施。

一是提高工作效能。增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务。

二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的一定要简化。

三是加强对考察及差旅费的管理。控制出市、区参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动。

四是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率。

五是加强用电管理。对空调、照明等进行统一管理,提倡节约用电。

六是全力推行无纸化办公,减少纸张使用。

七是控制公务接待费用。严格"三单"制度,控制接待标准。

八是规范激励工作。建立奖惩机制,奖励与工作业绩挂钩,以精神鼓励为主。

九是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行定点采购。

十是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范批报手续,实行"一支笔"审批和财务公开制度。

三公经费及公务卡自查报告

根据区纪委等部门《关于加强“三公经费”管理及监督检查的实施方案》要求,我中心对xx年上半年“三公经费”的管理使用和公务卡制度执行情况进行了自查,现将具体情况汇报如下:

根据区有关规定,我中心成立了以主任为组长、副主任为副组长、两个科室为成员的专项工作领导小组,从制度上对本单位“三公经费”支出和公务卡进行规范。

(一)“三公”经费支出情况。

1.因公外出学习考察。上半年我中心没有外出学习考察事项发生,此项费用不存在。

2.公车用车费。中心xx年有公务用车1辆。中心对公车运行费用实行定点维修、定点加油。经查,在公车管理及专项治理中,中心如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为;不存在利用职权向企业或下属单位调换、借用、租用汽车行为。

3.公务接待费用。我中心严格按程序和规定标准控制支出,公务接待费用报销时必须同时有主任和副主任共同签署的发票单据,财政才予以报销。经查,中心上半年不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。

(二)公务卡制度执行情况。

本单位的公务卡尚在申领当中。

根据自查结果,中心对严格"三公"支出管理,提出了几项强化措施。

三是全力推行无纸化办公,减少纸张使用;。

四是控制公务接待费用。严格控制接待标准;。

六是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范批报手续,实行"一支笔"审批和财务公开制度。

三公经费及公务卡自查报告

据县纪委等五部门联合下发的吉纪发[2016]8号《关于加强“三公经费”管理及监督检查的实施方案》要求,我局对2016年1月以来的“三公经费”使用情况及2016年11月以来公务卡制度执行情况开展了自查,并将“三公经费”使用情况在局政务公开栏内进行了公布。现将自查情况报告如下:

一、加强领导。

我局成立了以局长同志为组长、分管领导为副组长、其他班子成员和局属各单位主要领导为成员的“三公经费”管控工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在局办,同志任主任,负责“三公经费”管理及公务卡制度执行情况的日常事务。

二、狠抓落实,严控各项经费支出。

1、公款出国(境)费。

今年上半年我局没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。

2、公务用车费。

我局对公车运行费用实行定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度,每季度对燃修费用进行公示,接受监督。如实登记上报公务车辆情况,节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。今年上半年,公务用车费为20161.37元,比去年同期下降了66%。

3、公务接待费用。

我局的公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度,不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况,公务接待费为12222元,比去年同期下降了81%。

4、公务卡使用情况符合相关规定。

公务卡使用按有关规定执行,费用开支用公务卡结算,只有少数临时性开支用现金结算。

三、完善监管,防控共建长效机制。

根据自查结果,我局严格“三公”支出管理,提出了九项强化措施。

一是提高工作效能。增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务。

二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的一定要简化。

三是加强对考察及差旅费的管理。控制出市参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动。

四是加强对公务车辆的`管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率。

五是加强用电管理。对空调、照明等进行统一管理,提倡节约用电。

六是全力推行无纸化办公,减少纸张使用。

七是控制公务接待费用。严格执行“三定”、“四不准”制度,控制接待标准。

八是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行定点采购。

九是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范报批手续,实行“一支笔”审批和财务公开制度。

三公经费自查报告

市财政局:

根据石嘴山市监察局、财政局《关于开展三公经费专项检查的通知》要求,我室对执行“三公经费”情况进行了认真自查,现将情况报告如下:

1-8月份“三公经费”合计支出11.48万元,是“三公经费”控制数的68%。其中:公务接待费4.98万元,比同期节约2万元,是“三公经费”公务接待费控制数的125%;会议费0.82万元,是“三公经费”会议费控制数的13.67%;车辆运行费5.68万元,是“三公经费”车辆运行费控制数的81.14%。

无用公款大吃大喝,或进行高消费、娱乐等情况发生。

(一)公务接待费超出了年度控制标准。超标主要原因:度控制数指标太低。我室公务接待费决算数为11.16万元,公务接待费控制数为4万元,控制数仅为的35.84%,指标数偏低。

(二)车辆运行费指标数偏低。决算数为6.86万元,控制数为7万元。相比,车辆运行费略有增加,原因是1-3月份实有车辆数1辆,全年2辆车。

今年以来,我室高度重视,召开了主任办公会议及全体会议,专题部署安排了“三公经费”的使用和管理。

(一)提高工作效能,节约行政成本。提高行政成本意识,超前谋划,保质高效完成各项工作任务。

(二)加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的尽量简化。

(三)加强对考察及差旅费的管理。控制出市、区外参加会议及考察的人数。不安排没有实际意识的考察学习活动。

(四)加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为,每月对公务车耗油、修理、过路过桥等费用进行公示,接受群众监督。按时审核车辆外出情况,加强车辆使用监督,最大限度提高单车使用效率。

日期:

三公经费自查报告

根据xx市“一问责八清理”专项行动和“三公”经费清理工作实施方案的工作部署,对我局20xx年公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费使用情况进行了自查,现将具体情况汇报如下:

根据文件精神,我局成立了以局长张世房为组长、纪检组长刘永兴副组长、其他班子成员为成员的“三公”经费管控工作领导小组,制定车辆使用与管理制度和科技局公务接待制度,要求局各科室加强协同配合,形成工作合力,建立长效机制,扎实推进“三公”经费专项检查工作的开展。

严格遵守国家的有关财务管理规定,不得私设帐外帐和“小金库”,严禁公款私存。我局三公经费中无因公出国(境)经费,20xx年“三公”经费支出25343元,不存在超支现象。

(一)公务接待费用

公务接待工作由主管局长审核同意,各项具体服务工作由办公室负责,接待费用严格按照相关的接待标准执行,否则超支部分自付。经查,我局不存在公款吃喝玩乐及参与高消费娱乐、健身等情况。

(二)公款出国(境)费用

20xx年我局没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。

(三)公车购置及运行费用情况

我局严格按按照上级关于公务用车的相关要求,规范公务用车的使用,执行使用人填写派车单、办公室主任和主管局长审批的程序管理,确保公务用车的严控使用。

根据自查结果,我局对严格“三公”支出管理,提出了五项强化措施。

一是加强对考察及差旅费的管理。控制出参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动。

二是加强对公务车辆的管理。严格按照上级关于公务用车管理实施细则规范和控制公务用车修理、用油等行为,最大限度提高公务用车使用效率。

三是控制公务接待费用。严格遵循公务接待管理制度,控制接待标准。

四是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行定点采购。

五是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范批报手续,实行审批和财务公开制度。

三公经费自查报告

根据市纪委、市委组织部《20xx全市领导干部廉洁自律工作实施意见》要求,我区人大对20xx年公务接待费、公款出境费用、公车购置及运行费进行自查,现将具体情况汇报如下:

根据市有关规定,我区人大成立了以区人大常委会主任李建军为组长,其他班子成员和科室负责人为成员的“三公”经费管理工作领导小组,从制度上对人大机关“三公”经费支出进行规范。并多次召开党组会议,分析研究自查中发现问题,建立长效机制,扎实推进“三公”经费专项检查工作的开展。

1、公务接待费用。

我区人大20xx年公务接待费预算为xx万元,1-5月实际支出xx元,占全年预算比例xx。

经查,我区人大上半年不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。

2、公款出国(境)费用。

上半年我区没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。

3、公车购置及运行费用。

我区20xx年车辆购置及运行费用预算为xx万元,1-5月实际支出xx元,占全年预算比例xx。

经查,在公车管理及专项治理中,我区人大在自查自纠阶段如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;实行政府采购购置公务用车;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为;不存在利用职权向企业或区直各部门调换、借用、租用汽车行为。

4、其他公务费用。

我区20xx年会议支出预算xx万元,1-5月实际支出xx元,占全年预算xx;通信费用预算xx万元,1-5月实际支出xx元,占全年预算xx。其中,3月份召开的禹王台区一届一次会议会务费用,是由区财政拨付的人代会专项经费万元。

根据自查结果,我区人大对严格“三公”支出管理,提出了八项强化措施。

一是提高工作效能。增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务。

二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的一定要简化。

三是加强对考察及差旅费的管理。控制出市、区参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动。

四是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率。

五是加强用电管理。对空调、照明等进行统一管理,提倡节约用电。

六是控制公务接待费用。加强公务接待管理,防止公务接待中的不正之风和腐败现象。

七是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行定点采购。

八是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范批报手续,实行“一支笔”审批和财务公开制度。

xxx区人大常委会。

2***年5月29日。

三公经费自查报告

根据石嘴山市监察局、财政局《关于开展三公经费专项检查的通知》要求,我室对执行“三公经费”情况进行了认真自查,现将情况报告如下:

1-8月份“三公经费”合计支出11.48万元,是20xx年“三公经费”控制数的68%。其中:公务接待费4.98万元,比20xx年同期节约2万元,是20xx年“三公经费”公务接待费控制数的125%;会议费0.82万元,是20xx年“三公经费”会议费控制数的13.67%;车辆运行费5.68万元,是20xx年“三公经费”车辆运行费控制数的81.14%。

无用公款大吃大喝,或进行高消费、娱乐等情况发生。

(一)公务接待费超出了年度控制标准。超标主要原因:20xx年度控制数指标太低。我室20xx年公务接待费决算数为11.16万元,20xx年公务接待费控制数为4万元,控制数仅为20xx年的35.84%,指标数偏低。

(二)车辆运行费指标数偏低。20xx年决算数为6.86万元,20xx年控制数为7万元。相比20xx年,车辆运行费略有增加,原因是20xx年1-3月份实有车辆数1辆,20xx年全年2辆车。

今年以来,我室高度重视,召开了主任办公会议及全体会议,专题部署安排了“三公经费”的使用和管理。

(一)提高工作效能,节约行政成本。提高行政成本意识,超前谋划,保质高效完成各项工作任务。

(二)加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的尽量简化。

(三)加强对考察及差旅费的管理。控制出市、区外参加会议及考察的人数。不安排没有实际意识的考察学习活动。

(四)加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为,每月对公务车耗油、修理、过路过桥等费用进行公示,接受群众监督。按时审核车辆外出情况,加强车辆使用监督,最大限度提高单车使用效率。

三公经费自查报告

根据财事[20xx]268号文件要求,我镇组织人员对20xx年三公经费”支出进行了认真自查,现将自查情况报告如下:

一、制度建设情况。

今年以来,我镇认真贯彻落实上级党委政府关于厉行节约的各项规定,根据省市县相关文件精神,结合实际,研究印发了《青山镇机关财务管理制度》,就公务接待管理、差旅费管理、公车管理、打印费、会议经费管理、政府采购、财务审批、印章管理等九个方面进行规范,加强对公务经费支出的监管,切实控制“三公经费”支出,全镇公务接待、公务用车经费明显下降,取得了显著效果。

1.因公出国(境)费用情况。

20xx年月我镇没有因公出国(境)费用支出。

2.公务接待费用情况。

我镇认真贯彻落实上级文件精神和制度要求,切实加强后勤管理,从严控制公务接待费用,严禁超标准招待,严禁用公款大吃大喝,20xx年1-6月份政府公务接待费用计20.14万元,与去年同期36.58万元相比下降了44.94%。

3.公务用车费用情况。

遵照县财办[20xx]173号文件及全县公务用车管理规定,我镇切实加强公务用车的管理,严禁干部随意租包车,严禁公车私用,不断缩减相关费用支出。20xx年1-6月,公务用车运行维护费用计5.8万元,与去年同期6.6万元相比下降了12.1%.

三、存在问题。

综合自查情况来看,我镇认真落实上级文件精神,遵守财务管理制度,上半年“三公经费”使用情况同比有了缩减,在公务接待、公车使用经费上都实现了节流的目标。但具体来看,仍存在管理不到位、超标准招待等现象,有待进一步规范与管理,确保中央八项规定和省委三十项规定落在实处。

四、整改措施。

针对存在问题,我镇将进一步落实上级各项制度规定,建立健全各项规章制度,切实加强后勤管理,从严控制“三公经费”支出,并定期公示公开,接受社会监督,并持之以恒,常抓不懈。

三公经费自查报告

根据盐湖区财政局、监察局、审计局联合下发的《关于“三公”经费开支过大题目专项整治具体工作安排的通知》精神要求,我镇对***出境用度、公务接待、公车购置及运行等用度进行了自查,现将自查的情况报告以下:

一、加强领导,成立专项检查机构。

依照上级要求,我镇成立了以镇党委书记、镇长为组长、纪检书记为副组长,其他领导为成员的“三公”经费管控工作领导小组,建立制度,制定方案,从制度上对全镇“三公”经费支出进行了规范。我镇屡次召开党委会议,对本镇“三公”经费的使用情况进行了分析研究,要求加强调和配合,构成工作协力,建立长效机制,扎实推动“三公”经费专项检查工作的展开。

二、狠抓落实,严控各种预算外支出。

我镇狠抓各项经费开支,对***出国、公务接待、公车购置及运行等用度进行了认真自查。

在***出国方面:我镇没有此项经费开支。

做到因私接待客人尽不动用***,规定内的***接待尽不超标接待,严格遵守公务接待用度专项管理机制,定期公示,接受群众监视。

在公车购置方面:我镇没有此项经费开支。

在公车运行方面:在使用中严禁公车私用,每季度对燃修用度进行公示,接受监视。节假日严格执行公务车辆存备案制度。经查,不存在超标准配备公车或奢华装潢公务用车行为;不存在公车进私户行为;不存在利用职权向企业或下属单位调换、借用、租用汽车行为。

三、强化监管,做到防控共建。

我镇严格“三公”支出管理,强化监管,狠抓落实,采取了以下措施:一是进步工作效能。增强行政本钱意识,努力进步执政效能。二是加强对会议经费的管理。严控会议时间、会议范围,能够简化的会议一概简化。三是加强对外出考察及外出差旅费的管理。不安排没有实际意义的公务考察活动。四是加强对公务用车的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度进步单车使用效力。五是加强用电管理。对比明设施进行同一管理,加强用电装备的平常维护,提倡勤俭用电。六是全力推行无纸化办公,减少纸张使用。七是控制公务接待用度。八是规范大宗购置及办公用品。大宗商品购置一概按政府采购规定,实行定点采购。九是规范财务管理。公务用度支出实行计划管理,规范批报手续,实行“一支笔”审批和财务公然制度。

今后,我镇将在上级部分的领导下,认真贯彻改进工作作风的要求,严控“三公”经费开支,做到严格管理、规范使用,确保“三公”经费管理工作获得实效,以廉洁的作风增进各项工作扎实展开。

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三公经费自查报告

据市xx办下发的xx号《关于开展“三公经费”管理使用专项整治工作的通知》要求,我局对20xx年1月以来的.“三公经费”使用情况开展了自查,现将自查情况报告如下:

我局成立了以局长xxx同志为组长、分管领导为副组长、其他班子成员和局属各单位主要领导为成员的“三公经费”管控工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在局办,xxx同志任主任,负责“三公经费”管理情况的日常事务。

1、公款出国(境)费。

今年上半年我局没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。

2、公务用车费。

3、公务接待费用。

公务接待费用支出x元,同比降低23%。

一是提高工作效能。增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务。

二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的一定要简化。

三是加强对考察及差旅费的管理。控制出市参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动。

四是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率。

五是加强用电管理。对空调、照明等进行统一管理,提倡节约用电。

六是全力推行无纸化办公,减少纸张使用。

七是控制公务接待费用。严格执行“三定”、“四不准”制度,控制接待标准。

八是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行定点采购。

三公经费自查报告

“三公经费”使用情况及公务卡制度执行情况开展了自查。现将自查情况报告如下:

我局成立了以局长为组长、分管领导为副组长、其他班子成员和局属各单位主要领导为成员的“三公经费”管控工作领导小组,领导小组下设办公室负责“三公经费”管理执行情况的日常事务。

1、公款出国(境)费

今年第一季度我局没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。

2、公务用车费

我局对公车运行费用实行定点维修、统一保险和统一报废更新制度,每季度对燃修费用进行公示,接受监督。如实登记上报公务车辆情况,节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。

3、公务接待费用

我局的公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度,不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况.

根据自查结果,我局严格“三公”支出管理,提出了九项强化措施。

1、提高工作效能行政成本意识淡薄;

措施:增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务。

2、公务车用油管理不够规范

措施:加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率。

3、用电浪费

措施:加强用电管理。对电脑、照明空调等电器实行目标管理,责任到人,养成良好的节俭习惯等,提倡节约用电。

4、纸张耗材浪费

5、超定额接待现象

措施:控制公务接待费用。严格执行“三定”、“四不准”制度,控制接待标准。制定《布尔津县广电局“三公”经费使用管理制度》。

办公经费、纸张耗材等有明显下降,干部职工节约意识明显增强;公务接待费用未出现超标现象。

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