信用卡催款通知书(汇总13篇)

时间:2023-11-05 14:26:00 作者:GZ才子 信用卡催款通知书(汇总13篇)

通知是一种常见的沟通方式,广泛应用于学校、企事业单位等各个场合。在撰写通知时,参考一些范文是非常有益的,以下是一些通知范文供大家参考。

催款通知书

×××厂财务部:

你单位××年×月×日向我厂订购×××,货款计金额×××元,发票号为×××,该货款至今尚未支付给我厂,影响了我厂资金周转。接到本通知后,请即结算,逾期按银行规定加收×%的罚金。如有特殊情况,望及时和我厂财务部×××联系。我厂地址:×××,电话:×××。

×××厂财务部(盖章)。

××年×月×日。

关于尽快支付货款(欠款)的函。

xxx(对方名称);

现就贵方未及时支付我货款(未按时偿还欠款)一事向贵方致函如下:

xx年x月x日,贵方与我(或“经协商达成口头协议”)签订了《xxxx合同》。双方约定,贵方应于货到就付30%的货款(贵方应于xxxx年x月x日偿还欠款xx元)。xx年x月xx日,我依约将货物交给了贵司,然而贵方却并未能按约定及时支付货款,现共欠货款xx元(然而贵方却并未能按约定及时还款,现共欠款xx元)。

本人认为,双方既已有约在先,当全力守信方能长期友好合作,故特致函请贵方于xx年x月x日前将所欠款项支付我。

此致

敬礼

催款通知书

xx先生/女士:

河南xx律师行业所接受xx信用合作联社的行业,现就您拖欠薛店信用社借款的行业事实和法律问题,正式行业于您:

根据xx信用合作联社提交的与薛店信用社签定的《个人借款/行业合同》,我们认定您截止20xx年xx月xx日为止,有薛店信用社逾期借款本金元及利息、罚息没有按期归还。您的行业已经违反我国《民法通则》第一百零六条和《合同法》第一百零七条等行业法律法规的业态,由此,我们行业如下要求:

一、您务必在接到本律师函十日内向薛店信用社付清全部款项。

二、若不按以上时间履行还款义务,我们将行业法律手段来追究您的法律行业。届时,您不但要付清拖欠的本金、利息及罚息,还要全额承担由此产生的行业费、诉讼费、执行费、律师费等与此行业的一切费用。

三、对伪造担保人签名或提供虚假担保人等行业行为的催款通知书,如按期付清全部款项的,我们将不予追究刑事责任,否则将构成贷款诈骗罪或行业贷款罪,受到法律的严惩。

请慎对之,以免讼累!

特此函告!

河南xx律师事务所

20xx年xx月xx日

催款通知书

___公司:

于__年__月__日为止,我公司已为贵公司安装了______,货款金额计_____万元,发票编号为_____。可能由于贵方业务过于繁忙,以致忽略承付。故特致函提醒,请即进行结算。如有特殊情况,请即与我公司______联系,手机:______邮编:______地址:______。

特此函达

我公司帐户名称:______________________

开户银行:______________________

帐号:______________________

________年____月____日

催款通知书

___(对方公司名称):

贵公司自年月日至年月日止尚欠我公司货款共元,根据贵我双方所签署的合同(或约定),贵公司应在年月日付清该款。现贵公司已逾期天仍未支付,严重影响了我公司的资金周转和生产安排。

请贵公司收到此通知书后天内将上述逾期未付的货款汇付我公司帐户(户名:__;开户行:__;帐号:__)。否则,本公司将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决,届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。

商祺!

_____。

_______公司。

催款通知书

尊敬的x公司,您好!

从20xx年11月15日开始,我管理处从未收到贵公司的物业费。

按时交纳物业费是每位业主的义务,也是物业公司维持日常运营的基本保障。物业费是园区公共秩序维护、环境卫生、公共区域维修,以及电梯、配电、公共照明等设备设施正常运转的根本保障。

如您不能按时足额交纳物业费,将会对园区物业管理服务工作造成严重的影响。同时,也侵犯了已交费业主的切身利益。至20xx年3月30日,贵公司欠款总额为:x元。

在此,我管理处郑重提醒,请贵公司尽早缴纳欠款,如再拖延,我管理处将按双方签订《物业管理规约》相关条款收取千分之五的滞纳金,并且将依据《物业管理条例》以及《物业管理规约》等相关规定,诉诸法律,采取诉讼、强制执行等方式,通过法律手段追究您的法律责任。届时,您不但要全额支付拖欠的物业费本金及滞纳金,还要按照诉讼风险承担相应的诉讼费、保全费以及一切与此相关的费用,请您慎重考虑诉讼可能带来的不利法律后果,及时支付拖欠的物业费,以免我物业采取不必要的措施。

谢谢配合!

x有限公司。

管理处。

20xx年x月x日。

催款通知书

流光飞逝,与君相伴,以心相拥,情谊悠长。维力斯大酒店全体员工非常荣幸能为您提供一流服务。本着全心全意为您服务的原则,请您在看到这份温情提示当晚10:00钱持房卡到前台核对您的账目并办理续住手续;避免任何因押金不足给您带来的不便。如果您有任何疑问可致电前台""或大堂经理""进行询问。

毋庸置疑,请相信我们对您真诚服务的心。再次感谢您的理解与支持,维力斯会在您的期盼中更加完善。

大堂经理。

催款通知书

可以用固定格式的表格,也可以写成便函,不论采取哪种形式,一般应该包括以下四个内容:

1、标题和编号标题要简明,一般写作“催款通知单”、“催收、清理联系单”等字样。如果催收的是紧急款项,可在标题前加上“紧急”二字。标题下要注明编号,以便于查询和联系。

2、双方单位的名称和账号要正确地写上催款单位和前款单位的全称和账号。必要时候还应该写上催款单位的地址、电话以及经办人的姓名。如果是银行代为催款的,还必须写明双方开户银行的全称和账号。

3、崔收的内容应该具体、准确地写明双方发生往来原因、日期、发票号码、欠款的金额或货物的数量、金额,以及款、货拖欠的情况。

4、处理意见一般是再确定一个付款期限,希望对方从速交付。同时也可以把再次逾期将要采取的措施告诉对方,如停止贷款或收取逾期罚金等。

总之,催款书的内容要写清楚、具体;处理意见既要有催促的作用又要符合财经政策,文中所写的日期、金额、账号数字要准确无误。

文档为doc格式。

催款通知书

大连文路______有限公司:

根据贵司与我司于20______年4月1日签订的.《装饰施工合同》(以下简称原合同),根据原合同约定贵司应于20______年10月1日支付我司合同价款壹仟贰佰伍拾万元,余款于年 月 日之前付清。贵司也曾于年 月 日支付了部分款项,但从年 月 日后,贵司便未再按约定支付,现累计已欠元。显已违约。

鉴于双方此前的合作关系较好,现特致函请贵司于年 月 日前将所欠款项支付我司。如贵司仍不能按期支付,我司将按有关规定(或约定)向贵司追索欠款利息,甚至采取相关法律措施,届时,贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。

此致我司在交付产品后______日内,贵司应付清货款,现付款期将至(或付款期已过),请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款,。我司帐户是(户名:____________;开户行:____________;帐号:____________)。顺祝商琪!

________公司(印章)

______年____月____日

催款通知书

致______:

根据审计要求和及公司上半年工作会议精神,我公司决定在20____年三季度始全面开展个人挂账款项清理工作。

经查:截至____年____月____日止,您在我公司账面挂账余额为____元。其中:备用金____元;其它应收款____元;应收账款应交款项____元;预付账款____元;____科目____元。可能由于您工作繁忙等原因,一直未抽出宝贵时间回我公司财务部核实处理上述款项。

望您在收到本通知后一周内回我公司财务部核对挂账事项,办理还款手续。如因特殊原因,请您及时与我公司取得联系,另行约定时间。

联系人:

联系电话:

____公司。

20____年____月____日。

信用卡催款函

编号:

贵单位于年月日从我行借款万元(借款合同编号为),将于年月日到期。请抓紧筹措资金,并于借款到期日前将款项存入在我行开立的存款帐户上,确保按期归还贷款本息。如到期不能归还,我行将把这笔贷款转入逾期贷款专户,按日利率万分之计收利息。并对欠息计收复息。

借款人公章:贷款人公章:

(或签收人签字):

年月日年月日。

注:本通知书一式两份,借款人签收后退贷款人一份作为回执,借款人留存一份。

催款通知书

_________公司:

于20______年___月___日为止,我公司已为贵公司安装了_________,货款金额计_________万元,发票编号为_________。可能由于贵方业务过于繁忙,以致忽略承付。故特致函提醒,请即进行结算。

我公司帐户名称:______。

开户银行:______。

帐号:____________。

________公司(印章)。

______年____月____日。

催款通知书

催款通知书 :

至 20xx年 xx月 xx日贵司已累计欠我司货款共计人民币 xxx元,已超过了双方约定之付款期限。

现我司郑重的请求贵司于 年 月 日之前将上述逾期未付货款汇入我司如下账号或以其它方式支付否则我司将采取停止发货、售后等服务,付诸法律等其他必要之措施。为了我们的长期友好合作,避免造成一些不必要的影响请慎重考虑,谢谢!

特此函告!

有限公司

年 月 日

催款通知书

上海______有限公司:

贵公司于20__年5月7日从本公司采购的____,共计人民币贰万贰仟八百壹拾元整(22810元),本公司依照双方约定完全正确履行交货义务,手续齐全,发票已开至贵公司。按照双方签订的《商品购销协议(两方)》补充协议第一条约定,贵公司必须在20__年6月15日前将该笔款项汇入我公司帐户。

自合同规定付款期限至今,我公司多次与贵公司采购负责人王__联系付款事宜,均以种。种理由借故推拖。现我公司特发此,望贵公司及时履行还款义务。

如贵公司在20__年9月29日期限之前不能付款,我们的`承办律师将通过司法途径追究贵公司的付款责任与违约责任,并按合同责任义务对等原则,加收贵公司违约金、滞纳金、货款利息及其他相关损失。

本公司保留将此次贵公司拖款事件全过程在媒体及网络公示曝光,以避免其他供应商陷入拖款陷阱的权力。

杭州__公司。

20__年9月24日。

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