优质法院退税申请书版(通用17篇)

时间:2023-11-07 23:02:22 作者:曼珠 优质法院退税申请书版(通用17篇)

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退税申请书

______________国家税务局进出口税收管理分局(处):

___________原因不能按期申报,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发[20xx]64号)、《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的补充通知》(国税发[20xx]113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的'通知》(国税发[20xx]68号)的有关规定,延期至_______年____月____日之前申报,请予批准。

附:出口延期申报明细表

企业(公章)

年 月 日

以下由主管机关填列

经办人意见:

( )不同意。

( )同意延期

至______年____月____日之前申报。

经办人签名:

20xx年xx月xx日

领导审批意见:

20xx年xx月xx日

退税申请书

____市____区____税务局:

经我司“____有限公司”决定,对于20____年度所得税汇算清缴应退预缴的所得税6千多元,自愿放弃20____年度多缴纳的所得税税款6千多元,不再申请退税。特此声明!

____有限公司(盖上公章)年月日。

____税务局。

我单位20____年度应纳企业所得税____元,已纳企业所得税____元,应退预缴的`所得税6千多元,我公司决定放弃退税的权力。

特此声明。

____有限公司。

退税申请书

xxx:

公司注册在贵局所辖区,税务登记号为:,纳税人识别码为:.我单位属小微企业,月营业额不足两万元,一向以来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根据财政部和国家税务总局(财税[2013]52号)及(国家税务总局公告2013年49号)的文件精神,从2013年8月1日起,小微企业月营业额和销售额不足两万元(含两万元)的可享受免税政策。

我公司年月和月的营业税及附加已于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回已缴纳年月和月的营业税及附加,望批复给予办理为盼。

特此申请!

公司

年 月 日

退税申请书

国家税务局:

我公司成立于____年____月,________年____月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:______,法定代表人:______财,注册资本______万元,地址:________,登记注册类型:________公司,经营范围:________齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

公司于________年________月________日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:________,进出口企业代码:________,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:________。贵局于________年____月____日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。

我公司财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口业务退(免)税的申报。

我公司________年____月____日发生第一笔出口业务,出口金额________美元,人民币________元。________年累计出口________美元,人民币________元。(详见附表)。

因我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金紧张,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。

________有限公司。

20____年____月____日。

退税申请书

我公司成立于____年____月,____年____月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:____,法定代表人:____财,注册资本____万元,地址:____,登记注册类型:____公司,经营范围:____齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

公司于____年____月____日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:____,进出口企业代码:____,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:____。贵局于____年____月____日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。

我公司财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口业务退(免)税的申报。

我公司____年____月____日发生第一笔出口业务,出口金额____美元,人民币____元。____年累计出口____美元,人民币____元。(详见附表)

因我公司受国际国内环境的`影响,销售迟滞,资金紧张,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。

____________有限公司

____年____月____日

退税申请书

___国税局:

我公司是______________。根据____规定,我公司为免税企业。

____月份,我公司销售收入________元(企业经营状况。)由于________原因,被扣缴增值税________元。

根据____规定,现向贵局申请该月份增值税税金退税。

特此报告,请核准!

申请人:

日期:

退税申请书

__市__区__税务局:

经我司“__有限公司”决定,对于20__年度所得税汇算清缴应退预缴的所得税6千多元,自愿放弃20__年度多缴纳的所得税税款6千多元,不再申请退税。特此声明!

__有限公司(盖上公章)。

__年__月__日。

退税申请书

____国税局:

我公司是_____________(基本情况)。根据___规定,我公司为免税企业。

_月份,我公司销售收入__元(企业经营状况。)由于__原因,被扣缴增值税__元。

根据__规定,现向贵局申请该月份增值税税金退税。

特此报告,请核准!

此致

敬礼!

__年__月__日。

退税申请书

__区国家税务局:

我司(厂)于________年____月____日开业,营业执照号码:_____________,税务登记证号码:_____________。经营________,法人代表_____,会计_____,注册资本____万元,经营范围:________,兼营________,经营方式:________,联系电话:________,从业人数:____人。

我单位________产品系资源综合利用产品,经检验其________的比例达到__。__%,________年__—____月累计实现销售收入________元,销售成本________元,销项税额________元,申报抵扣进项税额________元,应缴增值税________元,已交增值税________元,留抵增值税______元,期末存货______元,税负率__。__%。我单位财务制度健全,能准确核算应税销售收入、进项税额、销项税额、应纳税额,能按期报税及申报纳税,能及时组织税款入库,无欠税。能严格按照《中华人民共和国发票管理办法》领购、使用、保管、缴销发票,无发票违章行为,有健全的`发票管理制度。会计核算健全,有专职会计人员__名,能按照财务会计制度规定,设置账薄进行会计核算;能按规定编制会计报表,真实反映企业的生产、经营状况;设置应交增值税、未交增值税明细账。根据__字[____]____号《________》文件关于___________的规定,特向贵局申请退还我单位该自产产品已缴纳入库的________年____月____日至________年____月____日的应纳增值税税款。请批准为盼。

单位名称(公章)。

________年____月____日。

退税申请书

某区税务局:

20xx年某月,我公司向贵局申报并上缴20xx年度、20xx年度房产税、土地税多少元。因为在计算核定房产税、土地税时,多算了占有面积,造成多交房产税多少元;多交土地税多少元;现特向贵局提出申请,请将我公司多交房产税、土地税予以退回。望贵局协助办理。

此致

敬礼!

xx年xx月xx日。

退税申请书

杭州市下城区国税局:

兹有杭州____有限公司,税号:______。销售收入:____元,应纳税所得额:____元,已缴所得税:__元。根据国家税收政策,应减免所得税额:___元,实际减免所得税额:___元,应退税额:___元。特此申请企业所得税退税,申请退税额:____元。

望批准!

申请人:杭州____有限公司。

日期:______________年______月______日

退税申请书

地税局领导:

1月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元(其中营业税2965元,城市建设税207.55元,教育费附加88.95元,营业税附征59.3元,其它专项59.3元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。

为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。

由于贵阳经开区国税局在4月18日已给我公司下发新的.税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。

因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。其它附加税种共计415.1元在后期税收业务中抵扣。

敬请贵局解决支持并批准为盼!

申请公司:_____。

申请日期:__月__日

退税申请书

xxx税务局:

我公司在2月17日申报1月份职工工资薪金缴纳个人所得税时,因操作失误原本一月份职工工资薪金收入没超过应征税起点,不用交税,结果工资薪金收入输入二次多缴了税金436.2元。现申请要求办理退税手续,望协助办理。

宁波市xxxx有机涂料厂。

退税申请书

国家税务局:

我公司成立于年xx月,年xx月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:,法定代表人:财,注册资本万元,地址:,登记注册类型:公司,经营范围:齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

公司于年xx月xx日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:,进出口企业代码:,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:。贵局于年xx月xx日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。

我公司财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的'销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口业务退(免)税的申报。

我公司年xx月xx日发生第一笔出口业务,出口金额美元,人民币元。年累计出口美元,人民币元。(详见附表)。

因我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金紧张,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。

此致

敬礼!

申请人:

20xx年xx月xx日。

退税申请书

尊敬的领导:

我公司成立于年月日,实际经营范围为,后经我公司申请,你局认定我公司为(辅导期)增值税一般纳税人,有效期从年月日起。

我公司年月的全部销售收入为元,其中应税销售收入为元,缴纳增值税额为元,增值税专用发票使用量为份;年月的全部销售收入为元,其中应税销售收入为元,缴纳增值税为元,增值税专用发票使用量为份;年月的全部销售收入为元,其中应税销售收入为元,缴纳增值税额为元,增值税专用发票使用量为份。我公司年月至月专用发票月平均使用量为份。(注:此段填写前三个月的增值税申报及交纳情况,要求必需按照增值税申报表有关内容填写)。

目前贵局批准我公司每月领购次开票金额万元税控专用发票,每次份。由于我公司业务量逐渐增加,故申请增购份开票金额万元税控专用发票。(注:此段按照企业实际情况填写,以上内容仅为参考,具体内容自定,要求企业将增量原因写清晰,内容必须真实具体)。

申请增购增值税专用发票需报送资料。

2.书面申请(一式二份,注:开票限额一千万元及以上的企业一式三份);

4.营业执照副本复印件(一式二份);

6.购票人身份证复印件(一式二份);

7.增值税一般纳税人资格认定批复复印件(一式二份);

10.税务机关要求附送的其他资料。

以上资料需加盖公司公章,合同书复印件及资格证书复印件加盖骑缝公章。

(以上要求仅供参考,具体以当地税务局要求为准。)。

申请单位:x文库20xx年x9月30日。

退税申请书

地税局领导:

20xx年1月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元(其中营业税2965元,城市建设税207.55元,教育费附加88.95元,营业税附征59.3元,其它专项59.3元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。

为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。

由于贵阳经开区国税局在20xx年4月18日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。

因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。其它附加税种共计415.1元在后期税收业务中抵扣。

敬请贵局解决支持并批准为盼!

申请公司:xxx。

申请日期:20xx年xx月xx日

退税申请书

________国税局:

我公司是__________________________(基本情况)。

根据______规定,我公司在一般纳税人辅导期内多预缴的税金办理退税。我公司本月销售收入元,实现增值税元,已缴纳元,多预缴的税金应办理退税元.根据____规定,先想贵局申请退税。

特此报告,请审批!

____________________公司(公章)。

_年_月_日。

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