医院可行性报告(热门17篇)

时间:2023-12-08 17:39:16 作者:影墨

报告范文是对某一事件、现象或情况进行客观记录和分析的一种书面材料,它可以为我们提供客观的参考和思考,我觉得我们需要阅读一些相关的报告范文。为了使大家对报告范文的写作要求和特点有更深入的了解,我们为大家整理了一些典型的范文展示。

重离子医院的投资建设可行性研究报告

项目名称:

xxx公司医疗康复医院建设项目。

项目背景:

残疾人是一个数量众多、特性突出、特别困难的社会群体,是社会保障和公共服务的重点人群。第二次全国残疾人抽样调查结果显示,截至204月,中国各类残疾人总数达8,296万人,直接影响2.6亿家庭人口,占全国总人口的比例为6.34%,全国残疾人口数量比1987年第一次全国残疾人抽样调查时增加了3,132万,占全国总人口比例也提高了1.44个百分点,有康复需求的`残疾人接近5,000万,每年因车祸、疾病等原因新增加的残疾人数量多达100多万。

我国老年人慢性病患病率自20世纪90年代以来居高不下。据卫生部调查显示,1993年老年人群中60%-70%有慢性病史,人均患有2到3种疾病。60岁以上老年人慢性病患病率是全国人口的3.2倍,伤残率是全国人口的3.6倍。我国65岁以上老年人患病率为53.8%,其中农村老年人患病率为39.2%,城市老年人患病率为77.7%,城市高于农村38.5个百分点。随着人口的老龄化,老年病也随之增多,骨质疏松、帕金森氏病、老年性痴呆等等一直困扰着老年人及其家庭。尤其我国老年痴呆的发病率呈现快速上升,已成为我国的一个严重的公共卫生问题。目前老年痴呆症还无特效疗法,只能选择进行康复治疗,改善病情,延缓进程。

项目内容:

项目计划总投资18,569万元,包括工程建设费用14,083.61万元,其他费用3,601.33万元,基本预备费884.25万元。主要建设内容为:新建康复床位490张,项目占地面积27,120平方米,建设急诊、门诊、住院、医技、保障、行政管理和院内生活用房等总建筑面积达到30,000平方米,包括康复医院大楼(17层)及高压氧舱(1层)建设;道路、停车场及绿化等相关配套建设;医疗设备配置等。

项目效益:

项目达产后形成新增年收入约9,980万元,新增年净利润约2,136.2万元。财务内部收益率(税后)为12.39%,财务净现值(税后)5,547.8万元,项目税后静态投资回收期约8.32年(含建设期)。

重离子医院的投资建设可行性研究报告

(9)节约能源、水和土地资源措施。

(10)职业安全、卫生和消防论证及措施。

(11)生产组织、管理体制、机构定员、人员培训设想。

(12)编制投资估算(投资估算按重要部位设计方案估算工程量进行计算)。提出资金筹措办法。

(13)经济分析和风险分析。

(14)综合评价及结论。

3

×××单位或委托×××院、所编制。

×××年×××月×××日。

6、附件:如单项调研报告、委托某专业单位单项、调研咨询报告及函、电报传真、网络查询资料等。

三级医院可行性研究报告精选

1、项目名称。

2、承办单位概况。

4、医院项目提出的理由与过程。

1、医院项目拟建地点。

2、医院项目建设规模与目的。

3、医院项目主要建设条件。

4、医院项目投入总资金及效益情况。

5、医院项目主要技术经济指标。

四、问题与建议。

一、医院产品市场供应预测。

1、国内外医院市场供应现状。

2、国内外医院市场供应预测。

二、产品市场需求预测。

1、国内外医院市场需求现状。

2、国内外医院市场需求预测。

三、产品目标市场分析。

1、医院产品目标市场界定。

2、市场占有份额分析。

四、价格现状与预测。

1、医院产品国内市场销售价格。

2、医院产品国际市场销售价格。

五、市场竞争力分析。

1、主要竞争对手情况。

2、产品市场竞争力优势、劣势。

3、营销策略。

六、市场风险。

一、医院项目资源可利用量。

二、医院项目资源品质情况。

三、医院项目资源赋存条件。

四、医院项目资源开发价值。

一、建设规模。

1、医院项目建设规模方案比选。

2、推荐方案及其理由。

二、产品方案。

1、医院项目产品方案构成。

2、医院项目产品方案比选。

3、推荐方案及其理由。

一、医院项目场址所在位置现状。

1、医院项目地点与地理位置。

2、医院项目场址土地权所属类别及占地面积。

3、土地利用现状。

二、医院项目场址建设条件。

1、地形、地貌、地震情况。

2、工程地质与水文地质。

3、气候条件。

4、城镇规划及社会环境条件。

5、交通运输条件。

6、公用设施社会依托条件(水、电、气、生活福利)。

7、防洪、防潮、排涝设施条件。

8、环境保护条件。

9、法律支持条件。

10、征地、拆迁、移民安置条件。

11、施工条件。

三、医院项目场址条件比选。

1、医院项目建设条件比选。

2、医院项目建设投资比选。

3、医院项目运营费用比选。

4、医院项目推荐场址方案。

5、医院项目场址地理位置图。

一、医院项目技术方案。

1、医院项目生产方法(包括原料路线)。

2、医院项目工艺流程。

3、医院项目工艺技术来源。

4、推荐方案的主要工艺(生产装置)流程图、物料平衡图,物料消耗定额表。

二、医院项目主要设备方案。

1、医院项目主要设备选型。

2、医院项目主要设备来源(进口设备应提出供应方式)。

3、医院项目推荐方案的主要设备清单。

三、医院项目工程方案。

1、医院项目主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案。

2、医院项目矿建工程方案。

3、医院项目特殊基础工程方案。

4、医院项目建筑安装工程量及“三材”用量估算。

5、医院项目主要建、构筑物工程一览表。

一、主要原材料供应。

1、医院项目主要原材料品种、质量与年需要量。

2、医院项目主要辅助材料品种、质量与年需要量。

3、医院项目原材料、辅助材料来源与运输方式。

二、燃料供应。

1、医院项目燃料品种、质量与年需要量。

2、医院项目燃料供应来源与运输方式。

三、主要原材料、燃料价格。

1、医院项目原材料、燃料价格现状。

2、医院项目主要原材料、燃料价格预测。

四、编制主要原材料、燃料年需要量表。

一、医院项目总图布置。

1、平面布置。

2、竖向布置。

(1)场区地形条件。

(2)竖向布置方案。

(3)场地标高及土石方工程量。

3、总平面布置图。

4、总平面布置主要指标表。

二、医院项目场内外运输。

1、场外运输量及运输方式。

2、场内运输量及运输方式。

3、场内运输设施及设备。

三、医院项目公用辅助工程。

1、医院项目给排水工程。

(1)给水工程。用水负荷、水质要求、给水方案。

(2)排水工程。排水总量、排水水质、排放方式和泵站管网设施。

2、医院项目供电工程。

(1)供电负荷(年用电量、最大用电负荷)。

(2)供电回路及电压等级的确定。

(3)电源选择。

(4)场内供电输变电方式及设备设施。

3、医院项目通信设施。

(1)通信方式。

(2)通信线路及设施。

4、医院项目供热设施。

5、医院项目空分、空压及制冷设施。

6、医院项目维修设施。

7、医院项目仓储设施。

一、节能措施。

二、能耗指标分析。

一、节水措施。

二、水耗指标分析。

一、场址环境条件。

二、项目建设和生产对环境的影响。

1、医院项目建设对环境的影响。

2、医院项目生产过程产生的污染物对环境的影响。

三、环境保护措施方案。

四、环境保护投资。

五、环境影响评价。

一、危害因素和危害程度。

1、有毒有害物品的危害。

2、危险性作业的危害。

二、安全措施方案。

1、采用安全生产和无危害的工艺和设备。

2、对危害部位和危险作业的保护措施。

3、危险场所的防护措施。

4、职业病防护和卫生保健措施。

三、消防设施。

1、火灾隐患分析。

2、防火等级。

3、消防设施。

一、医院项目组织机构。

1、医院项目法人组建方案。

2、医院项目管理机构组织方案和体系图。

3、医院项目机构适应性分析。

二、医院项目人力资源配置。

1、生产作业班次。

2、劳动定员数量及技能素质要求。

3、职工工资福利。

4、劳动生产率水平分析。

5、员工来源及招聘方案。

6、员工培训计划。

一、医院项目建设工期。

二、医院项目实施进度安排。

三、医院项目实施进度表(横线图)。

一、医院项目投资估算依据。

二、医院项目建设投资估算。

1、医院项目建筑工程费。

2、医院项目设备及工器具购置费。

3、医院项目安装工程费。

4、医院项目工程建设其他费用。

5、医院项目基本预备费。

6、医院项目涨价预备费。

7、医院项目建设期利息。

四、医院项目投资估算表。

1、医院项目投入总资金估算汇总表。

2、医院项目单项工程投资估算表。

3、医院项目分年投资计划表。

4、医院项目流动资金估算表。

一、医院项目资本金筹措。

二、医院项目债务资金筹措。

三、医院项目融资方案分析。

一、医院项目财务评价基础数据与参数选取。

1、财务价格。

2、计算期与生产负荷。

3、财务基准收益率设定。

4、其他计算参数。

二、医院项目销售收入估算(编制销售收入估算表)。

三、医院项目成本费用估算(编制总成本费用估算表和分项成本估算表)。

四、医院项目财务评价报表。

1、医院项目财务现金流量表。

2、医院项目损益和利润分配表。

3、医院项目资金来源与运用表。

4、医院项目借款偿还计划表。

五、医院项目财务评价指标。

1、医院项目盈利能力分析。

(1)项目财务内部收益率。

(2)资本金收益率。

(3)投资各方收益率。

(4)财务净现值。

(5)投资回收期。

(6)投资利润率。

2、医院项目偿债能力分析(借款偿还期或利息备付率和偿债备付率)。

六、医院项目不确定性分析。

1、医院项目敏感性分析(编制敏感性分析表,绘制敏感性分析图)。

2、医院项目盈亏平衡分析(绘制盈亏平衡分析图)。

七、医院项目财务评价结论。

一、医院项目影子价格及通用参数选取。

二、医院项目效益费用范围调整。

1、医院项目转移支付处理。

2、医院项目间接效益和间接费用计算。

三、医院项目效益费用数值调整。

1、医院项目投资调整。

2、医院项目流动资金调整。

3、医院项目销售收入调整。

4、医院项目经营费用调整。

四、医院项目国民经济效益费用流量表。

1、医院项目国民经济效益费用流量表。

2、医院项目国内投资国民经济效益费用流量表。

五、医院项目国民经济评价指标。

1、医院项目经济内部收益率。

2、医院项目经济净现值。

六、医院项目国民经济评价结论。

一、医院项目对社会的影响分析。

二、医院项目与所在地互适性分析。

1、医院项目利益群体对项目的态度及参与程度。

2、医院项目各级组织对项目的态度及支持程度。

3、医院项目地区文化状况对项目的适应程度。

四、医院项目社会评价结论。

一、医院项目主要风险因素识别。

二、医院项目风险程度分析。

三、医院项目风险防范和降低风险对策。

一、医院项目推荐方案的总体描述。

二、医院项目推荐方案的优缺点描述。

1、优点。

2、存在问题。

3、主要争论与分歧意见。

三、医院项目主要对比方案。

1、方案描述。

2、未被采纳的理由。

四、结论与建议。

一、附图。

1、医院项目场址位置图。

2、医院项目工艺流程图。

3、医院项目总平面布置图。

二、附表。

1、医院项目投资估算表。

(1)医院项目投入总资金估算汇总表。

(2)医院项目主要单项工程投资估算表。

(3)医院项目流动资金估算表。

2、医院项目财务评价报表。

(1)医院项目销售收入、销售税金及附加估算表。

(2)医院项目总成本费用估算表。

(3)医院项目财务现金流量表。

(4)医院项目损益和利润分配表。

(5)医院项目资金来源与运用表。

(6)医院项目借款偿还计划表。

3、医院项目国民经济评价报表。

(1)医院项目国民经济效益费用流量表。

(2)医院项目国内投资国民经济效益费用流量表。

医院可行性报告范文

最低元开通文库会员,查看完整内容原发布者:微力试卷竭诚为您提供优质文档/双击可除可行性报告格式范文篇一:可行性报告编写格式一、可行性研究概述可行性研究(feasibilitystudy)是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的系统分析方法。

可行性研究报告是投资项目可行性研究工作成果的体现,是投资者进行项目最终决策的重要依据。可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心,围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。

对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。为了结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。

二、可行性研究报告构成第一,总论。总论即项目的基本情况。

在可行性研究报告的编制中,这一部分特别重要,项目的报批、贷款的申请、合作对象的吸引主要靠这一部分。总论的内容一般包括项目的背景、项目的历史、项目概要以及项目承办人四个方面。

第二,基本问题研究。可行性研究报告的基本问题研究,是对各个专题研究报告进行汇总统一、平衡后所作的较原则、较系统的概述。

主要内容为:市场情况与企业。

中医院可行性研究报告

1.项目名称。

2.承办单位概况。

4.中医院项目提出的理由与过程。

2.中医院项目建设规模与目的。

3.中医院项目主要建设条件。

5.中医院项目主要技术经济指标。

项目可行性与必要性。

四、问题与建议。

第二章市场预测。

一、中医院产品市场供应预测。

1.国内外中医院市场供应现状。

2.国内外中医院市场供应预测。

二、产品市场需求预测。

1.国内外中医院市场需求现状。

2.国内外中医院市场需求预测。

三、产品目标市场分析。

1.中医院产品目标市场界定。

2.市场占有份额分析。

四、价格现状与预测。

1.中医院产品国内市场销售价格。

2.中医院产品国际市场销售价格。

五、市场竞争力分析。

1.主要竞争对手情况。

2.产品市场竞争力优势、劣势。

3.营销策略。

六、市场风险。

第三章资源条件评价。

一、中医院项目资源可利用量。

二、中医院项目资源品质情况。

三、中医院项目资源赋存条件。

四、中医院项目资源开发价值。

第四章中医院项目建设规模与产品方案。

一、建设规模。

1.中医院项目建设规模方案比选。

2.推荐方案及其理由。

二、产品方案。

1.中医院项目产品方案构成。

2.中医院项目产品方案比选。

3.推荐方案及其理由。

第五章中医院项目场址选择。

一、中医院项目场址所在位置现状。

1.中医院项目地点与地理位置。

2.中医院项目场址土地权所属类别及占地面积。

3.土地利用现状。

二、中医院项目场址建设条件。

1.地形、地貌、地震情况。

2.工程地质与水文地质。

3.气候条件。

4.城镇规划及社会环境条件。

5.交通运输条件。

6.公用设施社会依托条件(水、电、气、生活福利)。

7.防洪、防潮、排涝设施条件。

8.环境保护条件。

9.法律支持条件。

10.征地、拆迁、移民安置条件。

11.施工条件。

三、中医院项目场址条件比选。

1.中医院项目建设条件比选。

2.中医院项目建设投资比选。

3.中医院项目运营费用比选。

4.中医院项目推荐场址方案。

5.中医院项目场址地理位置图。

第六章中医院项目技术方案、设备方案和工程方案。

1.中医院项目生产方法(包括原料路线)。

4.推荐方案的主要工艺(生产装置)流程图、物料平衡图,物料消耗定额表。

二、中医院项目主要设备方案。

1.中医院项目主要设备选型。

2.中医院项目主要设备来源(进口设备应提出供应方式)。

3.中医院项目推荐方案的主要设备清单。

三、中医院项目工程方案。

1.中医院项目主要建、构筑物的`建筑特征、结构及面积方案。

2.中医院项目矿建工程方案。

4.中医院项目建筑安装工程量及“三材”用量估算。

5.中医院项目主要建、构筑物工程一览表。

第七章中医院项目主要原材料、燃料供应。

一、主要原材料供应。

1.中医院项目主要原材料品种、质量与年需要量。

2.中医院项目主要辅助材料品种、质量与年需要量。

3.中医院项目原材料、辅助材料来源与运输方式。

二、燃料供应。

1.中医院项目燃料品种、质量与年需要量。

2.中医院项目燃料供应来源与运输方式。

三、主要原材料、燃料价格。

1.中医院项目原材料、燃料价格现状。

2.中医院项目主要原材料、燃料价格预测。

四、编制主要原材料、燃料年需要量表。

第八章总图、运输与公用辅助工程。

1.平面布置。

2.竖向布置。

(1)场区地形条件。

(2)竖向布置方案。

(3)场地标高及土石方工程量。

3.总平面布置图。

4.总平面布置主要指标表。

二、中医院项目场内外运输。

1.场外运输量及运输方式。

2.场内运输量及运输方式。

3.场内运输设施及设备。

三、中医院项目公用辅助工程。

(1)给水工程。用水负荷、水质要求、给水方案。

(2)排水工程。排水总量、排水水质、排放方式和泵站管网设施。

(1)供电负荷(年用电量、最大用电负荷)。

(2)供电回路及电压等级的确定。

(3)电源选择。

(4)场内供电输变电方式及设备设施。

(1)通信方式。

(2)通信线路及设施。

5.中医院项目空分、空压及制冷设施。

第九章中医院项目节能措施。

一、节能措施。

二、能耗指标分析。

第十章中医院项目节水措施。

一、节水措施。

二、水耗指标分析。

第十一章中医院项目环境影响评价。

一、场址环境条件。

二、项目建设和生产对环境的影响。

1.中医院项目建设对环境的影响。

2.中医院项目生产过程产生的污染物对环境的影响。

三、环境保护措施方案。

四、环境保护投资。

五、环境影响评价。

第十二章中医院项目劳动安全卫生与消防。

一、危害因素和危害程度。

1.有毒有害物品的危害。

2.危险性作业的危害。

二、安全措施方案。

1.采用安全生产和无危害的工艺和设备。

2.对危害部位和危险作业的保护措施。

3.危险场所的防护措施。

4.职业病防护和卫生保健措施。

三、消防设施。

1.火灾隐患分析。

2.防火等级。

3.消防设施。

第十三章中医院项目组织机构与人力资源配置。

1.中医院项目法人组建方案。

2.中医院项目管理机构组织方案和体系图。

二、中医院项目人力资源配置。

1.生产作业班次。

2.劳动定员数量及技能素质要求。

3.职工工资福利。

4.劳动生产率水平分析。

5.员工来源及招聘方案。

6.员工培训计划。

第十四章中医院项目实施进度。

一、中医院项目建设工期。

二、中医院项目实施进度安排。

三、中医院项目实施进度表(横线图)。

第十五章中医院项目投资估算。

一、中医院项目投资估算依据。

二、中医院项目建设投资估算。

2.中医院项目设备及工器具购置费。

3.中医院项目安装工程费。

4.中医院项目工程建设其他费用。

5.中医院项目基本预备费。

7.中医院项目建设期利息。

四、中医院项目投资估算表。

1.中医院项目投入总资金估算汇总表。

2.中医院项目单项工程投资估算表。

4.中医院项目流动资金估算表。

第十六章中医院项目融资方案。

一、中医院项目资本金筹措。

二、中医院项目债务资金筹措。

三、中医院项目融资方案分析。

第十七章中医院项目财务评价。

一、中医院项目财务评价基础数据与参数选取。

1.财务价格。

2.计算期与生产负荷。

3.财务基准收益率设定。

4.其他计算参数。

二、中医院项目销售收入估算(编制销售收入估算表)。

三、中医院项目成本费用估算(编制总成本费用估算表和分项成本估算表)。

1.中医院项目财务现金流量表。

2.中医院项目损益和利润分配表。

3.中医院项目资金来源与运用表。

4.中医院项目借款偿还计划表。

五、中医院项目财务评价指标。

(1)项目财务内部收益率。

(2)资本金收益率。

(3)投资各方收益率。

(4)财务净现值。

(5)投资回收期。

(6)投资利润率。

2.中医院项目偿债能力分析(借款偿还期或利息备付率和偿债备付率)。

1.中医院项目敏感性分析(编制敏感性分析表,绘制敏感性分析图)。

2.中医院项目盈亏平衡分析(绘制盈亏平衡分析图)。

七、中医院项目财务评价结论。

第十八章中医院项目国民经济评价。

一、中医院项目影子价格及通用参数选取。

二、中医院项目效益费用范围调整。

2.中医院项目间接效益和间接费用计算。

三、中医院项目效益费用数值调整。

3.中医院项目销售收入调整。

4.中医院项目经营费用调整。

四、中医院项目国民经济效益费用流量表。

1.中医院项目国民经济效益费用流量表。

2.中医院项目国内投资国民经济效益费用流量表。

五、中医院项目国民经济评价指标。

六、中医院项目国民经济评价结论。

第十九章中医院项目社会评价。

一、中医院项目对社会的影响分析。

二、中医院项目与所在地互适性分析。

1.中医院项目利益群体对项目的态度及参与程度。

2.中医院项目各级组织对项目的态度及支持程度。

3.中医院项目地区文化状况对项目的适应程度。

四、中医院项目社会评价结论。

第二十章中医院项目风险分析。

一、中医院项目主要风险因素识别。

二、中医院项目风险程度分析。

三、中医院项目风险防范和降低风险对策。

一、中医院项目推荐方案的总体描述。

二、中医院项目推荐方案的优缺点描述。

1.优点。

2.存在问题。

3.主要争论与分歧意见。

三、中医院项目主要对比方案。

1.方案描述。

2.未被采纳的理由。

四、结论与建议。

第二十二章附图、附表、附件。

一、附图。

1.中医院项目场址位置图。

2.中医院项目工艺流程图。

3.中医院项目总平面布置图。

二、附表。

(1)中医院项目投入总资金估算汇总表。

(2)中医院项目主要单项工程投资估算表。

(3)中医院项目流动资金估算表。

(1)中医院项目销售收入、销售税金及附加估算表。

(2)中医院项目总成本费用估算表。

(3)中医院项目财务现金流量表。

(4)中医院项目损益和利润分配表。

(5)中医院项目资金来源与运用表。

(6)中医院项目借款偿还计划表。

(1)中医院项目国民经济效益费用流量表。

(2)中医院项目国内投资国民经济效益费用流量表。

医院项目可行性研究报告

(一)工艺设备选型。

(二)工艺说明。

(三)工艺流程。

三、医院项目产品营销规划方案。

(一)营销战略规划。

(二)营销模式。

在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性报告中,要对市场营销模式进行详细研究。

1、投资者分成。

2、企业自销。

3、国家部分收购。

4、经销人代销及代销人情况分析。

(三)促销策略。

……。

中医院可行性研究报告

一、中医院项目背景

1、项目名称

2、承办单位概况

3、中医院项目可行性研究报告编制依据

4、中医院项目提出的理由与过程

二、中医院项目概况

1、中医院项目拟建地点

2、中医院项目建设规模与目的

3、中医院项目主要建设条件

4、中医院项目投入总资金及效益情况

5、中医院项目主要技术经济指标

三、项目可行性与必要性

四、问题与建议

一、中医院产品市场供应预测

1、国内外中医院市场供应现状

2、国内外中医院市场供应预测

二、产品市场需求预测

1、国内外中医院市场需求现状

2、国内外中医院市场需求预测

三、产品目标市场分析

1、中医院产品目标市场界定

2、市场占有份额分析

四、价格现状与预测

1、中医院产品国内市场销售价格

2、中医院产品国际市场销售价格

五、市场竞争力分析

1、主要竞争对手情况

2、产品市场竞争力优势、劣势

3、营销策略

六、市场风险

一、中医院项目资源可利用量

二、中医院项目资源品质情况

三、中医院项目资源赋存条件

四、中医院项目资源开发价值

一、建设规模

1、中医院项目建设规模方案比选

2、推荐方案及其理由

二、产品方案

1、中医院项目产品方案构成

2、中医院项目产品方案比选

3、推荐方案及其理由

一、中医院项目场址所在位置现状

1、中医院项目地点与地理位置

2、中医院项目场址土地权所属类别及占地面积

3、土地利用现状

二、中医院项目场址建设条件

1、地形、地貌、地震情况

2、工程地质与水文地质

3、气候条件

4、城镇规划及社会环境条件

5、交通运输条件

6、公用设施社会依托条件(水、电、气、生活福利)

7、防洪、防潮、排涝设施条件

8、环境保护条件

9、法律支持条件

10、征地、拆迁、移民安置条件

11、施工条件

三、中医院项目场址条件比选

1、中医院项目建设条件比选

2、中医院项目建设投资比选

3、中医院项目运营费用比选

4、中医院项目推荐场址方案

5、中医院项目场址地理位置图

一、中医院项目技术方案

1、中医院项目生产方法(包括原料路线)

2、中医院项目工艺流程

3、中医院项目工艺技术来源

4、推荐方案的主要工艺(生产装置)流程图、物料平衡图,物料消耗定额表

二、中医院项目主要设备方案

1、中医院项目主要设备选型

2、中医院项目主要设备来源(进口设备应提出供应方式)

3、中医院项目推荐方案的主要设备清单

三、中医院项目工程方案

1、中医院项目主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案

2、中医院项目矿建工程方案

3、中医院项目特殊基础工程方案

4、中医院项目建筑安装工程量及“三材”用量估算

5、中医院项目主要建、构筑物工程一览表

一、主要原材料供应

1、中医院项目主要原材料品种、质量与年需要量

2、中医院项目主要辅助材料品种、质量与年需要量

3、中医院项目原材料、辅助材料来源与运输方式

二、燃料供应

1、中医院项目燃料品种、质量与年需要量

2、中医院项目燃料供应来源与运输方式

三、主要原材料、燃料价格

1、中医院项目原材料、燃料价格现状

2、中医院项目主要原材料、燃料价格预测

四、编制主要原材料、燃料年需要量表

一、中医院项目总图布置

1、平面布置

2、竖向布置

(1)场区地形条件

(2)竖向布置方案

(3)场地标高及土石方工程量

3、总平面布置图

4、总平面布置主要指标表

二、中医院项目场内外运输

1、场外运输量及运输方式

2、场内运输量及运输方式

3、场内运输设施及设备

三、中医院项目公用辅助工程

1、中医院项目给排水工程

(1)给水工程。用水负荷、水质要求、给水方案

(2)排水工程。排水总量、排水水质、排放方式和泵站管网设施

2、中医院项目供电工程

(1)供电负荷(年用电量、最大用电负荷)

(2)供电回路及电压等级的确定

(3)电源选择

(4)场内供电输变电方式及设备设施

3、中医院项目通信设施

(1)通信方式

(2)通信线路及设施

4、中医院项目供热设施

5、中医院项目空分、空压及制冷设施

6、中医院项目维修设施

7、中医院项目仓储设施

一、节能措施

二、能耗指标分析

一、节水措施

二、水耗指标分析

一、场址环境条件

二、项目建设和生产对环境的影响

1、中医院项目建设对环境的影响

2、中医院项目生产过程产生的污染物对环境的影响

三、环境保护措施方案

四、环境保护投资

五、环境影响评价

一、危害因素和危害程度

1、有毒有害物品的危害

2、危险性作业的危害

二、安全措施方案

1、采用安全生产和无危害的工艺和设备

2、对危害部位和危险作业的保护措施

3、危险场所的防护措施

4、职业病防护和卫生保健措施

三、消防设施

1、火灾隐患分析

2、防火等级

3、消防设施

一、中医院项目组织机构

1、中医院项目法人组建方案

2、中医院项目管理机构组织方案和体系图

3、中医院项目机构适应性分析

二、中医院项目人力资源配置

1、生产作业班次

2、劳动定员数量及技能素质要求

3、职工工资福利

4、劳动生产率水平分析

5、员工来源及招聘方案

6、员工培训计划

一、中医院项目建设工期

二、中医院项目实施进度安排

三、中医院项目实施进度表(横线图)

一、中医院项目投资估算依据

二、中医院项目建设投资估算

1、中医院项目建筑工程费

2、中医院项目设备及工器具购置费

3、中医院项目安装工程费

4、中医院项目工程建设其他费用

5、中医院项目基本预备费

6、中医院项目涨价预备费

7、中医院项目建设期利息

三、中医院项目流动资金估算

四、中医院项目投资估算表

1、中医院项目投入总资金估算汇总表

2、中医院项目单项工程投资估算表

3、中医院项目分年投资计划表

4、中医院项目流动资金估算表

一、中医院项目资本金筹措

二、中医院项目债务资金筹措

三、中医院项目融资方案分析

一、中医院项目财务评价基础数据与参数选取

1、财务价格

2、计算期与生产负荷

3、财务基准收益率设定

4、其他计算参数

二、中医院项目销售收入估算(编制销售收入估算表)

三、中医院项目成本费用估算(编制总成本费用估算表和分项成本估算表)

四、中医院项目财务评价报表

1、中医院项目财务现金流量表

2、中医院项目损益和利润分配表

3、中医院项目资金来源与运用表

4、中医院项目借款偿还计划表

五、中医院项目财务评价指标

1、中医院项目盈利能力分析

(1)项目财务内部收益率

(2)资本金收益率

(3)投资各方收益率

(4)财务净现值

(5)投资回收期

(6)投资利润率

2、中医院项目偿债能力分析(借款偿还期或利息备付率和偿债备付率)

六、中医院项目不确定性分析

1、中医院项目敏感性分析(编制敏感性分析表,绘制敏感性分析图)

2、中医院项目盈亏平衡分析(绘制盈亏平衡分析图)

七、中医院项目财务评价结论

一、中医院项目影子价格及通用参数选取

二、中医院项目效益费用范围调整

1、中医院项目转移支付处理

2、中医院项目间接效益和间接费用计算

三、中医院项目效益费用数值调整

1、中医院项目投资调整

2、中医院项目流动资金调整

3、中医院项目销售收入调整

4、中医院项目经营费用调整

四、中医院项目国民经济效益费用流量表

1、中医院项目国民经济效益费用流量表

2、中医院项目国内投资国民经济效益费用流量表

五、中医院项目国民经济评价指标

1、中医院项目经济内部收益率

2、中医院项目经济净现值

六、中医院项目国民经济评价结论

一、中医院项目对社会的影响分析

二、中医院项目与所在地互适性分析

1、中医院项目利益群体对项目的态度及参与程度

2、中医院项目各级组织对项目的态度及支持程度

3、中医院项目地区文化状况对项目的适应程度

三、中医院项目社会风险分析

四、中医院项目社会评价结论

一、中医院项目主要风险因素识别

二、中医院项目风险程度分析

三、中医院项目风险防范和降低风险对策

一、中医院项目推荐方案的总体描述

二、中医院项目推荐方案的优缺点描述

1、优点

2、存在问题

3、主要争论与分歧意见

三、中医院项目主要对比方案

1、方案描述

2、未被采纳的理由

四、结论与建议

一、附图

1、中医院项目场址位置图

2、中医院项目工艺流程图

3、中医院项目总平面布置图

二、附表

1、中医院项目投资估算表

(1)中医院项目投入总资金估算汇总表

(2)中医院项目主要单项工程投资估算表

(3)中医院项目流动资金估算表

2、中医院项目财务评价报表

(1)中医院项目销售收入、销售税金及附加估算表

(2)中医院项目总成本费用估算表

(3)中医院项目财务现金流量表

(4)中医院项目损益和利润分配表

(5)中医院项目资金来源与运用表

(6)中医院项目借款偿还计划表

3、中医院项目国民经济评价报表

(1)中医院项目国民经济效益费用流量表

(2)中医院项目国内投资国民经济效益费用流量表

医院项目可行性研究报告

万载县发改委:

你委报来万发改综字[2014]3号“关于呈报万载县人民医院门诊楼建设项目可行性研究报告的请示”及相关材料收悉。万载县地处赣西北边陲,是我省的革命老区县,被国家确定为享受西部地区政策县。万载县人民医院是全县最大的综合性医院,承担了全县主要的预防诊断、医疗救治功能。医院原门诊楼建于上世纪70年代,房屋严重老化,多处开裂渗漏。随着农村合作医疗的推广,万载县人民医院业务量迅速增加,2014年,门诊人数达到12.9万人,门诊业务用房紧张问题日益突出,已严重影响到医院业务的开展。经研究,同意万载县人民医院门诊楼项目可行性研究报告,现就有关事项批复如下:

一、项目建设地址:万载县人民医院内,拟拆除原门诊大楼新建。

二、项目建设内容及规模:新建门诊楼,总建筑面积3030平方米,为五层框架钢混结构,购置部分医疗设备。

三、项目总投资及资金来源:项目总投资445万元,资金来源:申请中央专项补助资金210万元,医院自筹235万元。

望接此批复后,抓紧做好项目前期工作,委托有资质的设计单位编制项目初步设计,报我委审批。

特此批复。

二oo七年五月十六日。

可行性报告

****集团**分公司洗煤厂是**两国政府以补偿贸易方式合作建设的矿井型洗煤厂,19xx年开工,19xx年投产,设计年入洗能力180万吨,入洗本矿和集团公司内团柏矿井原煤,生产工艺采用跳汰—重介—浮选联合工艺,尾煤压滤回收,主要生产8——11级1/3焦煤和肥煤。

洗煤厂储装运系统包括一个外矿调入煤回煤场和一个2万吨的储煤场,入洗煤仓有3个,每仓容量1200吨,用于各矿层原煤的分离和配煤入洗。精煤仓有6个,仓容6300吨(1#仓800吨,其余各仓1100吨),呈南北方向一字排开,其中1#——4#仓贯通相连,双系统在铁路专用线3道、4道装车外运,5#、6#仓相连与中煤仓合用一个装车系统在1道装车外运。

投产以来,随着各矿点煤层地质条件、生产能力的变化以及煤炭市场多煤种、多品种和铁路不均衡突击性外运的多元变化。原有的储装运系统暴露出许多问题和不足,主要表现在:

1、原煤场储存能力不足。随着各矿点煤层地质条件的变化,本矿井生产能力萎缩,年生产能力仅为50——-60万吨,其余入洗原煤均从外矿点调入且调入点多,各矿点原煤性质各异、煤种不统一,需分存、分选、合理配洗。而洗煤厂正常生产的情况下,外调煤每天调运量在3000吨左右,一般有两个以上矿点,而外调煤储煤场只有1个,面积约m2、储量约8000吨,很难适应既要分离原煤又要保证调运量的需要。

2、分储配煤能力不足。由于入洗原煤来源点多、复杂多变,各矿层原煤性质差异较大,煤种不统一,分选密度差异大,配煤入洗的比例随机变化较大,一方面影响产品质量波动和分选效果,另一方面损失精煤产率和经济效益,因此,要求各矿层原煤有完善的分离、分储、分运,合理配洗的均质化、按比例配洗的能力。而洗煤厂只有2个储煤场即1个113外调煤场、1个筛分破碎后的228储煤场和3个配煤仓,只能满足3种原煤的少量配洗要求,特别是外调煤场,只能满足单种煤配入,不能满足来源多而复杂的原煤配洗需要。

3、配煤手段不完善,自动化水平低。为了确保产品质量和最大产率,获得最佳经济效益,特别10#高硫煤的入洗,不仅要配灰,更主要的还要配硫与煤种。各矿原煤必须严格按比例实现均质化入洗,而原设计配煤仓下配煤系统是靠给煤机人工调节配煤,人为因素影响大,自动化程度低,不能适应比例要求严格的原煤配洗要求。

4、精煤仓储和配装能力不足,现有6个精煤仓储量为6300吨每个仓有1100吨(1#仓800吨),2个主导产品配列就需6个仓,其它产品没有仓位,只有通过相互挤占适应外运,往往造成某品种库满,需装车的品种不足,加班生产,成本费用增加,给管理上带来很多不便,经常因车等煤坐失外运良机。另外精煤5#、6#不能同1#——4#仓同用,与中煤装共用一个装车系统,相互影响,精煤6个仓不能同线装车,是两点装车,装车时间长,不能实现多品种配装。同时精煤仓下gz—8q型给煤机和dt1000—50/650型推拉杆运行不可靠,事故率高,影响装车。

5、配套环节能力不匹配。一是原煤仓存在着蓬仓贴壁现象,无法顺利放煤,影响到入洗原煤的均匀给入及生产的连续。二是精煤脱水系统不完善,洗精煤水分高,包括浮精和跳汰精煤,不能满足用户7%的要求,另外浮精水分也造成蓬仓贴壁,影响装车。三是矸石线运输能力不配套。实际生产中由于原煤性质与原设计出入较大,矸石含量增加,设计矸石小时排矸量76吨,而实际排矸量达120——-160吨,矸石仓容仅有140吨,每班生产约有80——-120吨的矸石落地,这样造成小时排矸能力不足、影响生产效率,使洗煤厂整体设备不能发挥最佳效能,导致小时入洗能力一直不能达产,进而影响到小时配煤量。

因此,针对储装运系统存在的问题与不足,为满足生产及外运的需求,有必要对储装运系统进行改造。

二、改造方案。

1、改造原则。

a、提高生产效率和精煤产率,获得最大经济效益。

b、投资省,见效快,不影响生产。

c、方案简单、灵活,设备选型先进、可靠。

d、改造方案分期分步实施,逐步完善。

2、改造方案。

(1)、增建101回煤系统和10#煤储煤场。

在原113煤场南侧平整煤场2500平方,可扩大原煤储量1万吨;并增建一条60米长的回煤暗道,两个受煤坑,安装1米的皮带运输机一部,k3给煤机2台及给通风排水设施,该系统与原煤201、202系统联接,提高了回煤能力;在原煤202皮带中部,走廊中间支承点以上2米处,增设临时卸煤点。以确保高硫煤仓库满时高硫煤落地,不影响井下高硫煤的生产,同时在高硫煤不多时也可储存其它外调煤,增加了外调煤的储存量。

(2)、原煤仓下增加自动配煤系统。

原煤仓下选用新型的给煤设备及自动化的配煤系统。将原煤仓下12台gz-7q型给煤机和dt1000-50/650型推拉杆更换为先进的xzg7型变频调速给煤机和dt2000-50/750型推拉杆,并完善推拉杆的限位自停控制系统;安装由可编程序控制器(plc)、图形工作站(上位机)、煤量调节设备(变频器)、电子皮带秤、超声波料位计五部分组成的自动配煤控制系统,实现以精确的配煤比例配煤入洗。

(3)、精煤仓下运输系统贯通及配煤系统改造。

将精煤仓下两部装车皮带向中心平移1、1米,向南延长41米,贯通到5#、6#仓,使6个精煤仓可一线装车;并拆除仓下运行不可靠的原24台gz-8q型给煤机和dt1000-50/650型推拉杆,更换为新型的、运行可靠的xzg8型变频调速给煤机和dt2000-50/750型推拉杆。

(4)、原煤仓增设破拱系统。

在原煤仓外排矸车间西南12米处增建一面积36m2高5m的压风机房,安装一台5l-40/8型压风机,并在原煤仓内增设高压风管、电磁阀及控制阀门,利用压风机产生高压风、电磙阀间断控制,实现高压风破拱。

(5)、产品脱水系统改造。

在主厂房水洗车间四层安装一台zkx2460型振动筛,改造前后溜槽及筛下水管,用于跳汰精煤的脱水;在主厂房浮选车间三层安装一台zyk-110型真空泵,与原有真空泵串通,形成两台真空泵对一台过滤机或三台真空泵对两台过滤机,提高配气率,以降低浮精水分。

(6)、矸石运输能力改造。

将矸石皮带提速并增设落地返回设施,将581皮带电机由y180-422kw改为y200-430kw;减速器由zq65i=31、5改zq65i=23、34;皮带速度由1、6m/s提高到2、5m/s,运输能力可增加到148、4t/h。同时在581矸石皮带走廊中部增加落地设施,并在落地口附近增设返回设施:灌筑混凝土基础,制作了高16米、底宽40米的支架,安装一部t4080斗提机,完善机头溜槽及配套电控部分,这样在矸石能力不足时,矸石落地,停车后返回外排。

三、改造投资。

估算整个改造投资***万元。其中设备****万元,工程**万元,安装**万元。其中:

1、增建101回煤系统和10#煤储煤场,投资119、5万元。设备27、5万元,工程72万元,安装20万元。

2、原煤仓下增加自动配煤系统,投资147、2万元。设备108、9万元,工程11万元,安装27、3万元。

3、精煤仓下运输系统贯通及配煤系统改造,投资234万元。其中设备101、9万元,安装132、1万元。

4、原煤仓增设破拱系统,投资**万元。设备**万元,工程**万元,安装**万元。

5、产品脱水系统改造,投资**万元。设备***万元,工程**万元,安装**万元。

6、矸石运输能力改造,投资**万元。其中设备**万元,工程**万元,安装**万元。

四、相关环境设施。

洗煤厂电力资源充足,有原煤配电室、高压配电室和两个低压配电室,完全可以满足改造增容的需求;外调煤源充足,年调入煤量有保证;原煤场有专用公路,新增煤场与原煤场毗邻,可利用现有煤场资源,符合环境要求。

五、预期效果与投资回收期。

1、增建101回煤系统与10#煤储煤场,可提高原煤贮存和回仓能力,增加贮存能力1万吨,通过增加201原煤落地与101返回系统,形成了高硫煤分离储存、外调煤回仓的备用两功能系统,既可实现原煤分离、分储,又保证了10#高硫煤的井下正常生产和洗煤的突击入洗。另外还有力地保证了外调煤的回入,在高硫煤不多时,充分利用101系统回入外调煤。年可提高综合效益186万元。

2、原煤自动配煤系统自动配煤后,可提高入洗原煤的调质能力,原煤仓下投用安装性能较好的12台变频调速给煤机和plc自动配煤系统,三个原煤仓能够按比例配洗,并可实现外调煤与井下煤的分仓储存和合理均质配洗,消除各矿层原煤性质差异引起的精煤质量波动和产率损失,确保高硫煤的低比例配洗,可提高精煤综合产率0、7%,年可创效179、85万元。

3、精煤仓下贯通及配煤系统改造。串通六仓运输线,实现装车多仓配合,弥补品种、数量的不足,实现有效仓容的最佳利用化,提高精煤的贮存能力和装车能力,等于扩大了仓容多建了仓,节支150万元。同时实现较均匀给煤和较准确的总量控制配煤,高硫出口煤分选配装方案能够实现,年可提高效益144万元。另外,把精煤的装车由两道装车变为一道装车,缩短了装车时间,提高了装车速度,并解决了精煤与中煤同一道装车相互污染和相互影响问题。

4、原煤仓增设破拱系统改造后可减少原煤仓蓬仓堵仓口现象,确保原煤按比例配煤的正常进行,保证了入洗量达设计430吨/时,可缩短开车时间,年可创效55万元。

5、产品脱水系统改造,跳汰精煤水分降至9——-10%,浮精水分降至28%以下,确保了精煤的入仓水分的降低,最终精煤水分9、5%,经仓储和路途脱水产品水分可满足用户要求,大大降低了装车过程和冬季运输的困难。提高精煤的装车速度,年可减少水分销售损失78、41万元。

7、整个系统改造年可创效863、26万元,估算投资回收期为。

六、结论。

****公司洗煤厂储装运系统技术改造,无论从生产外运需求、内外环境及资金、效益的回收来看,均是可行的。101回煤系统的改造,扩展了白龙矿井原煤组织的路子,满足了多矿层分离配洗和突击外运的洗煤要求;原煤自动配煤系统的改造,以全新的理念和简捷科学的方法实现了原煤均质化,不仅能配灰而且能配硫,比传统的配煤手段更经济、更精确、更科学;精煤仓下改造,成功地提高了精煤仓的利用率,提高了配装能力;原煤仓下破拱系统的安装大大提高了生产效率及配煤的准确性;产品脱水系统改造既降低了精煤水份又避免了水分高对装车的影响,矸石线的改造大大大提高了生产效率。总之,整个系统改造是实用的,有明显经济效果的,尤其是自动配煤系统的改造为洗煤装备的自动化、洗煤工艺数据的准确化、洗煤经济效益的最大化的取得开辟了一条崭新的道路。

可行性报告

主要生产车间布置方案要求提出车间布置简图、主要标准尺寸和技术说明。

非主要车间布置方案要求提出建筑面积、平面尺寸、层高等估算和建筑物特征。

§5.3总平面布置和运输。

§5.3.1总平面布置原则。

§5.3.2厂内外运输方案。

§5.3.3仓储方案。

§5.3.4占地面积及分析。

§5.4土建工程。

§5.4.1主要建、构筑物的建筑特征与结构设计。

对一般建筑物可以列出工程量、建筑面积作综合性说明。

§5.4.2特殊基础工程的设计。

§5.4.3建筑材料。

可行性报告

§5.2生产技术方案。

§5.2.1产品标准。

§5.2.2生产方法。

§5.2.3技术参数和工艺流程。

在可行性研究阶段只叙述若干主要车间的工艺流程,一般车间可从略。

§5.2.4主要工艺设备选择。

(3)全厂计量设施的配置原则和要求。

§5.2.5主要原材料、燃料、动力消耗指标。

单位产品所用材料、燃料、动力等的消耗指标选取的来源有:

(1)现有生产厂的消耗定额高低值的平均数;

(2)同型号设备的实际运转时的消耗值;

(3)通过生产试验测定及分析推算;

可行性报告

项目:。

(字体微软雅黑1号黑,居中,段落间距2倍)。

项目名称:。

申报单位:。

(字体微软雅黑4号黑,左边距6cm,段落间距2倍,段前0、5行)。

四川省交通厅制。

(字体仿微软雅黑3号黑,居中,下边距3cm,段落间距2倍)。

填写格式及说明。

一、填写格式。

纸张规格:a4;页边距:左右3㎝,上下2、5㎝;。

字体:微软雅黑四号字;段落间距:1、5倍行距,段前0、5行。

二、主要填写内容及要求。

1、项目的背景和必要性。

1、1项目概况。

1、2项目研究目的。

1、3项目研究市场需求前景、推广应用领域(要以事实和数据为依据,尽量做到预测方法合理、结论可信)。

1、4拟达到的技术水平(要明确预期成果是总结提高、或集成创新、或突破创造的属性)。

1、5在国民经济发展中的作用(简要论述成果的使用和推广是否形成新的产业,或促进相关产业的升级和结构调整,是否可节约资源,保护或改善生态环境,带动地区经济的发展等)。

2、项目前期科研及工作基础。

2、1对项目领域国内外研究现状,研究水平和发展趋势的分析和评价(应进行查新分析,主要分析本项目的技术领域发展状况和水平,有那些技术尚未解决,需要这次攻克的技术难点)。

2、2项目前期科研及现有工作条件(项目的支撑条件,过去相关研究的工作基础,获奖情况(格式见附表2、1),现有的试验手段(设施、设备)、研究人员情况及协作条件等)。

2、3参考文献。

3、项目实施方案。

3、1拟解决的关键技术问题(指研究中能形成较强竞争力,或具有自主知识产权的创新技术,或对项目成果水平起决定作用的技术难点)。

3、2技术创新点。

3、3主要研究内容(根据研究目的和考核目标合理地分解确定研究专题,突出重点,各专题研究内容要具体,避免交叉重复)。

3、4研究技术路线(包括研究技术方案和工作流程两部分。研究技术方案:应清楚表达拟运用的理论和方法,如调查总结(包括对象、内容等)、数值分析、室内外试验(试验项目、规模、数量、测试手段)、工程验证等要做到思路清晰,技术可行,能全面包括研究全过程的各个环节;研究工作流程反映各项研究工作之间的顺序和相互关系,可用树状框图表达)。

3、5进度安排(以半年为单位安排项目进度计划,明确规定每半年期内实施的研究内容和阶段考核目标;研究进度安排要与依托工程建设进度相匹配,保证成果(包括阶段成果)在依托工程建设中得到应用和验证,对其起到技术指导和支撑作用;填写附表2、2)。

3、6技术经济指标(叙述项目取得的成果中研究开发的技术、产品具体的技术经济指标(如适用条件、单位耗材、单位造价等)以及性能指标(如技术参数、精度等)。定性描述与定量相结合,以定量为主)。

3、7与后续技术改造或基建计划的衔接,基建或改造计划的落实情况(项目研究的成果提出的技术或理论可供实际对象应用的推测,在一定程度上反映成果的成熟性和市场需求情况)。

4、项目承担单位及参加单位概况与单位分工。

4、1项目承担单位及参加单位概况(各自主要业绩、优势、特点等)。

4、2各单位承担的主要工作及单位分工。

4、3项目负责人和其他主要项目人员情况简介及承担的任务(见附表2、3、附表2、4)。

5、项目依托工程情况及其他必要支撑条件。

5、1项目依托工程概况(投资来源、工程规模,工程进度与项目科研进度的协调吻合情况,格式见附表2、5)。

5、2其他必要支撑条件(项目组织管理形式,拟投入本项目研究的已有科研设施、装备条件等,格式见附表2、6)。

6、项目经费估算及资金筹措情况(编写四川交通科技项目可行性研究报告预算书,格式见附件2、7)。

7、项目预期目标及经济、社会效益。

7、1项目预期目标(项目的考核目标)。

7、2最终提交的研究成果及其形式(包括研究报告、试验报告、专著、软件、产品、工程以及人员培养、宣传报导等,要有名称和数量)。

7、3经济、社会、环境效益分析(包括生产能力扩大、市场占有率的提高、成本减低、缩短工期、增加利税以及推广应用前景等,要做到量化有据、实事求是)。

8、其他需要说明的问题(根据项目实际情况填写,也可不填)。

9、申报单位意见及签章、行业或业务主管部门(保证方)意见及签章(格式见附表2、8)。

附件:。

附表2、1申报单位相关的科技成果或产品开发情况表。

附表2、2计划进度表。

附表2、3项目负责人简况。

附表2、4项目其他主要参加人员情况表。

附表2、5依托工程简介及实施方案。

附表2、6拟投入本项目的已有科研设施、装备条件。

附件2、7四川交通科技项目可行性研究报告预算书。

附表2、8申报单位与主管部门意见及签章。

文档为doc格式。

建设项目可行性报告可行性报告

本文是作者参照有关规程规范,在实际工作经验的基础上,总结和归纳出信息化项目可研报告的若干原则和要点,希望在水利信息化项目可研报告编制规范出台以前供报告编制单位参考,为水利信息化建设标准化工作尽绵薄之力。

1.水利信息化项目的主要特点和涵盖范围。

1.1主要特点。

水利信息化工程与传统的有形水利工程不同,它至少具备四个显著的特点:一是复合,项目建设是水利专业技术和信息技术的复合;二是集成,是各种高新技术包括远程自动化监控技术、通讯网络技术、数据库技术、3技术、数学模型技术、系统集成技术等的相互融合集成;三是共享,项目建设必须实现网络资源和信息资源的最大程度共享;四是创新,主要是指水利信息化的建设模式尚在探讨阶段,需要建设者在实践中进行技术创新。

1.2涵盖范围。

水利信息化项目的涵盖范围,虽然目前还没有明确的定义,但按技术特性归类,应包括一系列与水利政务、业务管理及工程设计、建设和管理等方面有关信息的采集、信息网络系统建设以及业务应用系统软件的开发集成。水利信息化项目的涵盖范围,虽然目前还没有明确的定义,但按技术特性归类,应包括一系列与水利政务、业务管理及工程设计、建设和管理等方面有关信息的采集、信息网络系统建设以及业务应用系统软件的开发集成。

2.可研报告的编制原则和规程规范。

2.1原则。

可研报告的编制应贯彻执行我国信息化建设的“统筹规划、国家主导、统一标准、联合建设、互连互通、资源共享”的指导原则,在对工程项目的建设条件和需求进行充分调查分析的基础上,对系统的规模、结构和功能、设备主要技术指标以及配套工程等进行方案比较,提出初选意见和可行性评价。

2.2规程规范。

可研报告的编制应参照《水利水电工程可行性研究报告编制规程》(以下简称《水电工程可研报告编制规程》)、《广东省水利信息系统工程建设设计指导书(试行)》(以下简称《指导书》)及相关的技术规程规范进行。

2.3重点环节。

计算机网络ip地址是计算机的重要标志,是网络能否互联、信息资源能否共享的首要问题。由于国家和水利行业的信息化标准体系目前尚未正式刊布,现行的计算机网络ip地址分配通常都是由地区或行业根据实际需要临时作出的,技术标准的级别较低,执行起来有一定困难。

《指导书》中的ip地址分配及其域名设计、是依据水利部下发的原则性设计指导书,在已完成的《广东省三防指挥系统工程项目可行性研究报告》基础上统一设计的,既考虑了目前广东省水利信息网的连网需要,也为下一步全省信息化标准体系正式刊布后的修改或转换留下余地。因此,严格按照《指导书》的规定做好自己区域或部门的计算机ip地址和域名分配的规划管理和分配,是执行有关技术规范规程的重点环节之一。

政府系统专网平台建设走在前面的个别地区,可按当地政府统一分配的ip地址方案设计,将设计方案报省水利厅备案,便于做好相互之间的转换处理安排。

3、可研报告的主要内容及深度要求。

根据水利信息化工程项目的特点,可研报告的主要内容及深度除了参照《水利水电工程可行性研究报告编制规程》(以下简称《水电工程可研报告编制规程》)所规定的,包括最基本的综合说明、工程背景、建设内容和规模、建设方案、建设管理、经济评价等主要内容外,还应针对信息系统工程的特点,补充对工程的可扩充性、共享性、安全性和前瞻性等方面的论证内容,具体可大致按以下九个部分组成来展开编写:

(1)综合说明。包含工程背景、工程建设的必要性,工程建设任务和实现目标等方面的论述;把握论证理由充分、实现目标明确的原则。

(2)系统的总体结构与功能。包括系统的组成与功能、系统内部界面划分、系统的体系结构和层次结构等,并绘出系统的拓扑图或物理结构模型图(见附图参考式样)。

(3)设备主要技术指标、数量以及配套工程量。包括各分支子系统或模块的面向任务、结构、功能、设备类别、数量和技术指标,以及相应的附属设施和配套工程种类分项(形式、工程量等)汇总表。

(4)系统的可靠性、实用性和安全性。主要是对系统的总体方案、设备选型和技术性能指标能否符合有关规范规程及工程的实际需要进行论述,重点是系统的安全性。

(5)工程实施计划。列出工程建设计划时间,各分支系统或部分的进度及相应的资金安排计划。此外,还应根据广东省发展计划委员会和经济贸易委员会《关于核准固定投资项目招标投标方式和范围有关事项的通知》(粤计资[2001]652号)的要求,提出项目的发包初步方案。

(6)工程管理设计。主要拟定项目建设和运行的管理机构,并根据(参照)有关标准作出运行费用估算及资金来源说明等。

(7)论证工程建设对环境影响的评价。仅在工程包含大功率的电磁波辐射,或配套工程涉及对周边环境、景观有可能产生破坏或者影响的开挖和建筑项目的前提下才需要进行论证。

(8)工程建设投资估(概)算。由于现有的设计定额很少包括信息系统工程的设备和软件费的标准,应由相应专业的技术人员进行市场调查、将设备和软件的购臵价提交概预算编制人员,按规定的估(概)算编制规程作出工程建设投资估(概)算。

(9)经济评价。包括工程效益、工程经济合理性和财务可行性分析。应依据《建设项目经济评价方法与参数》(国家计委和建设部1993年颁发)以及《水利建设项目经济评价规范(sl72-94、水利部水利水电规划总院1994年颁发)进行编制。

4、其它。

4.1与外部系统的衔接安排及之间的边界划分。

由于水利信息系统与外部系统的关联密切、共享要求高的特点,任何一个信息系统工程,只要不是在孤立的环境条件下建设的,都应该在可研报告中对新与旧(若有的话)、点与面以及内与外三者之间的衔接及边界作出合理的安排和划分。否则,就没有回答工程是否存在重复建设以及能否最大程度地实现网络资源和信息资源共享的问题。

4.2多媒体演示汇报稿制作。

完成可研报告的编写后,便进入专家评审和计划部门审批程序。可研报告编制单位不可避免地要在评审会上,以计算机多媒体演示的形式,向与会专家以及来自上级主管部门和计划部门等单位的领导作汇报。通过高水平制作的多媒体演示汇报,能够使与会的专家、领导和代表对整个工程项目的架构和要点留下深刻的印象,有利于他们对可研报告作出全面、客观的评价。因此,如何将大篇幅的可研报告浓缩为提纲式的讲稿,充分利用计算机powerpoint的功能,制作出简明、清晰、图文和音像并茂的多媒体演示汇报稿,也是可研报告编制单位的重要任务之一。

5、结语。

水利信息化是一项复杂的、涉及多学科的系统工程,其建设项目可研报告应由具有一定工作经验的相关技术人员编制。在编制单位不具备或不完全具备相关专业技术人员的条件下,为保证可研报告的质量,应委托具备条件的单位负责或通过与其它单位合作的形式进行。

可行性研究报告可行性报告

项目规模:年产竹胶板13500立方米。

项目主管单位:xx坪镇人民政府。

项目申报单位:xx坪镇人民政府。

项目申报时间:二oxx年x月xx日。

一、项目的背景。

二、项目建设的可行性。

1、主要原材料供应的可行性。

2、产品生产技术的可行性。

3、产品销售市场的可行性。

4、水、电、路条件的可行性。

三、项目的环境评价。

四、项目的投资规模及预算。

五、生产工艺流程六、效益分析录。

一、项目的背景。

xx坪镇位于大别山腹地,xx县西南部,佛子岭水库上游,全镇总面积230.9平方公里,辖13个行政村,1个居委会,206个村民组,2.6万人,山场面积27.4万亩,是个典型的山区乡镇。

全镇毛竹面积5万亩,是全县毛竹面积最大的乡镇之一,毛竹蓄积量1000多万根,年采伐量200万根,素有“金山药岭名茶地、竹海栗园水电乡”之美誉。

由于地形复杂,一般坡度在30度以上,年平均气温14℃-15℃,年降水量1300mm,土壤为普通黄棕壤,山土黄棕壤,土层以砂砾质为主,质地疏松,海拔一般在250-750之间,境内峰峦起伏,沟壑纵横,风景秀丽,海拔落差大,雨水充足,四季分明,气候宜人,由于优越的地理和气候条件,非常适宜于毛竹的生长,且生长的毛竹具有竹厚空小的特点,因而所加工的产品深受消费者的喜爱。

二、项目建设的可行性。

(一)原材料供应的可行性。

xx坪镇属里山区,全镇毛蓄积量大,年采伐量达200多万根,该项目的实施,年需求量为150万根,占年采伐量的65%,同时项目所需的毛竹无论大小均可利用,因此仅本镇年采伐量就可保证项目所需,只要认真组织收购即可。

(二)产品生产技术的可行性。

该项目采用先进的工艺技术和设备,经过熟练工人的认真操作即可。

(三)产品销售市场的可行性。

近年来,随着人们生活水平的不断提高,以及对绿色产品的需求不断扩大,竹制品被广泛运用于工农业生产的各领域,同时城镇居民对竹制品的需求量也在逐年增加,因而投资开发竹制品加工,具有广阔的市场前景。

(四)水、电、路条件的可行性。

xx坪镇拥有丰富的水、电资源,小水电装机容量1万多千瓦,同时淠河源头辉阳河纵穿全镇,因而可完全保证项目所需的水、电条件。

xx坪境内公路里程已达200多公里,村组道路已基本贯通,鹿俞路、迎白路、大青公路、龙太路、白千路纵横交错,交通十分便利,六潜高速也从镇边境而过,因而为项目的实施提供了便捷的交通条件。

三、项目的环境评价。

xx坪竹制品加工项目是以毛竹为原料进行加工,同时对毛竹的梢头、枝桓进行综合利用,由于毛竹属再生资源,通过有计划地采伐,对环境无任何影响。

四、项目的投资规模及预算。

按年生产竹胶板13500m3设计,项目总投资1820万元,其中:设备及固定资产投资520万元,定额流动资金投资根据测算的产品成本,考虑到三项资金占用因素,测算为1300万元,项目正式投入机械生产后,年创产值5494.5万元,实现利税1140.7万元。

五、生产工艺流程。

六、效益分析。

生产每立方米竹胶板成本费用为3475元(3)每立方米竹胶板可获利润。

(二)社会效益。

该项目的实施可使当地丰富的毛竹资源就地加工升值,全年实现利润1140.7万元,同时可安排50人就业,全年支付工资50万元,同时该项目符合国家的产业政策和当地经济发展的规划,是对资源的合理开发和利用,是优先扶持的项目。

可行性报告

(1)项目总成本、单位成本。

(2)项目总收入,包括销售收入和其它收入。

(4)经济内部收益率,经济净现值、经济换汇成本等指标计算结果。

§1.2.10项目综合评价结论。

§1.3主要技术经济指标表。

§1.4存在问题及建议。

对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

第2章项目背景和发展概况。

§2.1项目提出的背景。

§2.1.1国家或行业发展规划。

说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。

§2.1.2项目发起人和发起缘由。

§2.2项目发展概况。

§2.2.1已进行的调查研究项目及其成果。

(1)资源调查,包括原料、水资源、能源和二次能源的调查。

(3)社会公用设施调查,包括运输条件、公用动力供应、生活福利设施等的调查。

§2.2.2试验试制工作情况。

§2.2.3厂址初勘和初步测量工作情况。

(1)各个可供选择的建设地区及厂址位置的初勘、测量、比选等工作情况。

(2)初步选择意见和资料。

(3)遗留问题。

§2.2.4项目建议书的编制、提出及审批过程。

(1)项目建议书的编制、提出及审批过程。

(2)项目建议书所附资料名称。

(3)审批文件文号及其要点。

§2.3投资的必要性。

(1)企业获得的利润情况。

(2)企业可以提高产品质量,加强市场竞争力。

(3)扩大生产能力,改变产品结构。

(4)采用新工艺,节约能源,减少环境污染,提高劳动生产率。

(5)产品进入国际市场的优越条件和竞争力。

可行性报告

(一)项目名称:xx快餐店。

(二)建设单位:xx。

(三)建设性质:新建。

(四)建设地点:xx。

(五)建设年限:x月-20x月。

(六)建设资料:快餐店x家。

(七)投资估算:xx万元。

二、项目必要性分析。

(一)满足消费者的消费需求。

餐厅附近聚集鲁迅美术学校,xx音乐学院,东北大学,并靠近较为繁华的商业区,如华润万象城,家乐福超市,xx工业展览馆等。消费群体较大,消费本事可观,又可为学生及来往市民供给解决早中晚餐,满足其消费需求。

(二)带动本地区居民就业。

设立快餐店可增加本地区岗位需求,促进本地区居民就业。

(三)优化本地区产业结构。

快餐店的加入,可小幅度刺激附近消费,优化产业结构,为该地区注入新的活力。

餐厅选址于高校集中的位置,附近又有大型的商场和超市,人流量大,客户源充足有保障,异常是中午吃饭时间附近许多同类型的餐馆基本都是客满。开设快餐店具备市场可行性。

快餐店销售的各种菜系制作简单、快速、方便,经过短时间的培训即可上岗,并且快餐店对服务员的要求不是很高,不需要跟顾客做十分多的交流,与传统餐馆服务模式也不一样,聋哑人经过学习使用各种做快餐的机器和简单的与顾客沟通技巧后就能即刻开始工作,开设快餐店具备技术可行性。

近几年国家出台了多项残疾人就业扶持和优惠政策,给予残疾人工作的异常照顾。国家政策法规为开设快餐店供给了强有力的政策保障,具备政策可行性。

由于是聋哑人为主作为服务员,餐厅的主题是xx餐厅,推出的各种菜式皆为低中档消费,所以餐厅内装潢不须太豪华,简洁大方即可,预算投入不需要太高。开设快餐店具备经济可行性。

社会生活的节奏加快,使快餐业的存在和发展成为不容置疑的问题,此次xx快餐店选址在各高校附近,而大学生消费群体大多都热衷于快餐文化,残疾人所服务的快餐店也是大众能乐于理解的。开设快餐店具备模式可行性。

四、结论。

此次与xx市残疾人协会共同投资开设的xx快餐店具备充足的理由和条件。综合上文陈述归纳总结起来,靠近附近几所学校和大型商铺的优越地址位置能够带来客源的保障,快餐厅里的服务形式也对于聋哑人来说很方便,能够很快适应,xx快餐厅既能够刺激本地区消费,也能够为残疾人朋友增加就业机会,帮忙其就业。所以此项目具有很大的优势和很好的发展前景,是可行的。

可行性报告

§6.4.1项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影响。

如地下水位下降、地面沉降等。防范和减少影响的措施。

§6.4.2项目对周围地区自然资源可能产生的影响。

如森林和植被破坏影响野生物、植物繁殖和生存等,防范和减少这种影响的措施。

§6.4.3项目对周围自然保护区、风景游览区等可能产生的影响。

如土壤污染、水源枯竭等,防范和减少这种影响的措施。

§6.4.4各种污染物最终排放的治理措施和综合利用方案。

噪声、震动、电磁波等对周围居民生活区的影响范围和程度,消声、防震的措施。

§6.4.5绿化措施,包括防护地带的防护林和建设区域的绿化。

§6.5环境监测制度的建议。

监测布点原则;

监测机构的设置和设备选择;

监测手段和监测目标。

§6.6环境保护投资估算。

§6.7环境影响评论结论。

§6.8劳动保护与安全卫生。

§6.8.1生产过程中职业危害因素的分析。

(1)生产过程中职业危害因素的分析;

(3)生产过程中危害因素较大的设备、分布点及其危险程度。

(4)可能受到职业危害的人数及受害程度。

§6.8.2职业安全卫生主要设施。

(1)危险系数较大的生产点、拟采取的防护方案及安全检测设施;

(2)生产过程中的自动报警、紧急事故处理等安全设施的初步选择方案;

(3)对高温、高噪声、高振动工作环境拟采用的防护、检测和检验设施。

§6.8.3劳动安全与职业卫生机构。

(1)机构设计及人员;

(2)保健人员和保健制度;

(3)日常监测检验人员。

§6.8.4消防措施和设施方案建议。

第7章企业组织和劳动定员。

§7.1企业组织。

§7.1.1企业组织形式。

§7.1.2企业工作制度。

§7.2劳动定员和人员培训。

§7.2.1劳动定员。

一般来说,企业所需人员按其工作岗位和劳动分工不同,可分为四类人员:

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